您好,可以的,普票的部分就不退税了。

老师,我想问下公司做电商一直没有申报收入(两年多时间),税局出台的留抵税额退税可以申请吗?会不会有风险呢?不申请怎么处理呢。深圳地区 另外前期账务找的代理记账,很多进项票没抵扣找不到了该如何处理 其中有些进项票是老板开的个人用品发票,例如眼镜这些,和公司经营无关的,要怎么处理好,可以认证吗?
请问一下老师,就是我们经理发我的出口退税的资料没有进项票,如果没有进项票,要怎么知道报关单上的商品对应的是哪些进项票啊?如果存在一对多,或者多对一,要怎么在进项票里区分对应的报关单呢?
老师你好,请问我们报关单上成交方式是C&F,我必须要转换成Fob离岸价,也就是报关单上的金额减去运费,才可以申报退税是吗老师。如果一个报关单上有5种商品,我是运费初以5,每件商品平均分摊运费是吗老师。还是具体怎么操作,麻烦告知下,谢谢。还有那个出口退税明细表,如果没开发票,那个发票号码没有,那我怎么填写号码呢老师。还是发票号码我随便编一个也可以,谢谢老师
老师 一张报关单有多种商品,期中有一种主要商品有进项,其他配件只有普票或没有,可以针对主要产品退税吗?普票的那部分如何处理
老师,出口退税,我们一个合同有十几项产品,,其中有两三项是市场未税对私买回来的,有一部分是没有进项票的,报关单肯定是整张合同的所有数据,这样可以申报退税吗
老师,您好,我们公司之前是高新技术企业,归集了研发费用,11月份开始我们不是高新技术企业了,企业汇算清缴研发费用需要调增,一般会填写到哪一栏啊
老师取得的劳务安装费,劳务人工费成本需要申报印花税吗?
老师我们25年12月份开了两张建筑行业的装饰服务的 异地发票,当时开票前也开外管证了,增值税没超30万,只需要预缴异地所得税就行但是12月底时预缴企业所得税进不去,今天我从特定主体进电子税务局去预缴异地所得税还能预缴吗
一家台球厅是小规模纳税人,一个月含税总收入4万,税率1%具体怎样记账
老师,跟一个财务交接资料,上面有入了账的租金成本,但是公司是零申报,汇算清缴不是要调增出来交企业所得税吗,结果他说不要呀,这是我成本,我交什么税。这个租金是没有成本的
老师,售后维修费开什么税目?
老师请问季报中实发工资跟个税不一致有没有关系,个税申报金额比实发多一点点。
学校的食堂承包给餐饮公司,然后餐饮又分包给各个窗口,现在是这个情况,就是餐饮公司代收了所有的这些营业收入,然后每个月扣除采购款后把剩余的钱又打到每个窗口的负责人,每个窗口开发票给这个餐饮公司,这个要怎么做账啊?从第一步做到最后面一步,这个怎么冲减啊?
支付成本货款,如何做凭证,然后上游也在当月把发票开具出来
机械租赁公司租机械使用,收到的机械租赁发票怎么入账呢