你好,如果按高新企业,企业所得税税率是15% 如果是按小型微利企业 应纳税所得额低于100万,税率是2.5%,应纳税所得额在100万到300万之间是5%
23年的费用发票现在红冲,如何进行账务处理,当时是借管理费用,贷银行存款。没有退款,发票也没有抵扣
企业所得税季度报,为了年底不用退所得税,在一二季度可以把当年可以确认的费用提前上报吗?
老师 建筑施工企业 在25年6月修改了24年12月和25年4月税务报表,增加了前期两笔收入。然后我们在25年6月认证了进账发票,走的留底抵欠税 。老师您告诉我本月我该如何做账?确认前期两笔收入和认证进账分别怎么做账?
请问个体户二季度没有发生任何经济业务,财报是不是和一季度一样呢?
老师,小规模今年新办企业,残保金申报吗?
老师个体户可以自动生成小规模吗
老师请教下,个体户申报个税系统,综合所得没有员工是可以不需要申报对不对,只要申报经营所得就可以对吗
老师好,本季度所得税申报中,因为缴纳了汇算清缴调增的所得税,所以在利润表中也体现在了所得税那一栏,但实际不是本年度的所得税,申报时候这笔所得税应该填哪里?谢谢
只计提坏账准备,资产负债表中左右2边不平衡怎么办,
我公司是劳务公司,把一部分专业作业分包给了另一个劳务公司,取得了对方劳务公司开具的发票,应该如何做账?
老师,我们又是高新,又是小微型企业,按哪个税率算
你好 如果按高新企业,企业所得税税率是15% 如果是按小型微利企业,应纳税所得额低于100万,税率是2.5%,应纳税所得额在100万到300万之间是5% (是针对这个回复有什么疑问吗)
老师,我还想请教你,我们是高新小微型制造业,我现在报统计年报,这个高新技术企业减免税金额怎么算呢?谢谢
你好,是减免的所得税?
老师,你看下是这个高新技术企业减免税金额
你好,如果是减免的所得税,减免的所得税=利润总额*(25%—15%)
老师,25%是企业所得税率对吗?15%税率是?
你好,25%是企业所得税率,15%是高新技术企业的所得税税率 二者的差额,就是减免的所得税
老师明白,觉得老师专业强,我再问这两个,第一申报加计扣除减免税的研究开发支出,取哪个金额,是年度研发支出费用化科目800万吗?我理解对不对
不同问题,请重新发起提问,谢谢配合
我重新问,邹老师接我问题洛,谢谢
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
上面的问题我重新提交了,老师麻烦看下,谢谢
好的,看到了会及时回复的
我写了邹老师,我已经提交问题了,麻烦回复下
你好,看到了会及时回复的