同学你好 借生产成本 贷原材料 等科目 借库存商品 贷生产成本
老师,工厂采购原材料及辅材一共68万,那生产成本就是68万,结转为库存商品是分录是 借库存商品68万,,贷生产成本68万吗??还有,销售成本又是多少呢??怎么算??
老师好,怎么结转生产成本到库存商品呢?怎么看有多少生产成本到库存商品了呢?谢谢
结转成本到底是按什么来结转,我是代账公司,我看同事都是按进货发票是进库存商品,那最后是进多少库存商品就结转多少借主营业务成本,贷库存商品,这样对吗?
老师我们是研发行业,我们购进材料,进行生产出产品,但是这个产品由哪几种材料组成,配比是多少保密的,我该怎么去让这个材料结转到库存商品里,具体结转多少,这个我有点蒙
老师,我们公司生产产品配方是保密的,我只知道原料购进多少,结存多少,库存商品销售多少,结存多少,我该怎么做账,材料怎么结转到库存商品,怎么结转成本
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
但是库存商品生产多少我不知道
同学你好 没有产成品入库单吗