你好,离职补偿,是需要通过 应付职工薪酬 科目过渡一下才是的
老师,员工离职,付补偿金的分录借:管理费用 袋:应付职工薪酬-辞退福利 借:应付职工薪酬~辞退福利 贷:银行存款这样是对的吧
请问老师,社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
#提问#请问老师如下图正确的分录是?用计提吗走福利费?借管理费用-职工福利费,贷应付职工薪酬-职工福利费,然后借应付职工薪酬-职工福利费,贷银行存款老师对吗谢谢,
每月计提职工福利 借 管理费用 贷 应付职工薪酬_职工福利 请问职工的体检费用,我是直接 借 应付职工薪酬_职工福利 贷 银行存款 还是重走一次 借 管理费用 贷 应付职工薪酬
请问老师离职补偿走管理费用-工资 贷银行存款还是应付职工薪酬呢?
从供应商处购入价值100000元的免税农产品作为原材料使用。已取得供应商开具的普通发票。款未付。用的税率是9%还是13%
老师,铁楼梯刷油漆这个开发票需要什么经营范围才能开
老师,请问我司是一般纳税人,请问接受劳务公司差额征收的发票好、还是全额征收3%的发票好
劳务报酬的个税,税率是什么
我们从别的公司转入了一台固定资产,没有发票,如何入账
老师,公司用小企业准则,第一季度累计利润174809.39元,没有交所得税,第二季度累计利润533363.79元,弥补亏损503377.74元,交了1499.3元企业所得税,第三季度累计利润933158.77元,该交多少企业所得税呢?应纳税所得额是933158.77-弥补亏损503377.74的金额吗
老师,网上预约去税务局退社保费,可以其他人带上身份证去吧
我是一个广告公司,那我的货车在市区跑来跑去拉公司物资,那这个是作什么费用?是直接做主营业务成本还是记要差旅费?
空调报废了,如果报废获得的收入,需要交什么税吗,除了做固定资产清理
老师好,我公司是建筑行业,施工合同原本金额30多万,里面写了政府帮扶水泥10万,村集体自筹资金10万,送审金额30多万,请问站在税局角度是不是按30万确认收入?
但是没有过渡也没啥影响吧?
你好,没有过渡,属于账务处理不规范