同学你好,这样的话,一般纳税人适合开具3%税率的发票。
老师,请问这个题如何解答 谢谢 乙企业12月份发生下列产品销售业务: (1)2日,采用商业汇票结算方式向A公司销售甲产品20件,价款90000元,增值税11700元,总成本35000元,收到期限为3个月的银行承兑汇票一张; (4分) (2) 8日,采用以旧换新方式向B公司销售丁产品50件,价款200 000元,增值税26000元,总成本为80000元。在销售丁产品的同时,乙公司收购旧商品50件,收购价款为50000元,收购的旧商品作为原材料验收入库; (3)23日,销售X产品1件,价款为10000 00,,增值税130000元,款项收到存入银行,已开具增值税专用发票,总成本为500 00元。合同规定甲公司负责安装,安装费包含在商品价格中,安装调试完成后客户才签收该商品,目前客户尚未签收该商品: (4) 24日, D公司因产品质最问题退回上月销售的甲产品5件,价款1250元增值税2000元,该企业签发支票一 张,支付退货款: (5) 31日,用银行存款支付厂告费9000元,增值税540元: 根据以上资料,编制乙公司相应的会计分录。(单
老师,我们公司是建筑装修公司,一般纳税人,有一部分小规模客户要简易计税3%专票。我给老板说了那四种可以简易计税的方式。但是在和甲方签订合同时,甲方在合同的承包方式中要约定的原文为:包工包料(不包含部分材料例如甲供瓷砖、灯具……)。这个往甲供材上靠能靠上吗?我非常担心埋雷。所以请老师把把关。这种情况可以按简易计税3%开专票吗?如果不能,依据又是什么呢?(我把合同原文部分截屏给老师看看。作为参考)
老师你好,我公司以甲供主材的方式承包一个钢结构制作安装合同,约定,我们负责钢材料的卸车、喷涂防腐、制作、安装,这样,适合开具哪个税率呢?
老师好,我们以甲供工程承包钢结构材料的卸车、除锈防腐、制作和安装,直接在安装现场制作并安装,合同分别约定制作单价,安装单价喷砂单价,油漆单价,这样的话,我们按照哪种税率开票?
你好,老师,钢结构制作安装合同,甲供主材,我们负责钢材卸车、喷涂防腐、制作安装,合同约定,制作单价与安装单价不一致,针对这种合同,开具哪种税率合适呢?
注会会很难考吗,一年备考3科通过率大不
这里股票的发行费,为何计入成本,方老师讲股票的发行费很独立,冲减资本公积。第三张是方宁老师的教案
同样都是现金捐赠,为何一个确认捐赠收入,一个不能确认捐赠收入?
麻烦老师看一下,第三题的第三小问,我算出来始终等于5,答案给的20,麻烦老师解答一下!
老师!怎么判断哪个方案适合谁?
你好老师,这个应交税费应交增值税进项税额,和应交税费应交增值税销项税额,进项税额转出余额,怎么对冲掉呢
老板嫌未分配利润太多,怎么做能在不少交企业所得税的情况下减少未分配利润
老师,发票到货没到怎么入账?
老师可以给我讲解下这个第四题吗?
用来勾选出口退税的,不小心勾成进项抵扣了,次月才发现怎么办
制作、安装能同一个税率吗?合同中,约定制作单价和安装单价不一致,是不是制作安装劳务*制作费开具13发票,安装按照3%提供建筑服务发票,
同学你好,如果这样的话,制作费是要开具13%的发票,安装按照3%提供建筑服务发票。
那13%税率税收编码选哪个呢?有些让按照销售货物,金属制品*钢结构品开具发票,
同学你好,开具金属制品*钢结构制作。
那这个我们公司没有进项呢?能直接开具这个吗?不能开具劳务*钢结构制作吗?
同学你好,这个只能有电费的进项了,能直接开这个,也可以直接开具劳务*钢结构制作。