你好 根据你的描述,很可能是审计认为,双方应收账款和应付账款直接抵消了

注册会计师对ABC公司2019年财务报表审计时发现:该公司2019年12月31日的资产负债表"应收账款"数额为1600000元,与应收账款总账余额减去坏账准备相应明细账余额后的差额相符,应收账款Z公司明细账有贷方余额360000元,经查系Z公司的预付货款,尚未履行供货合同。该公司按应收账款余额的2%计提坏账准备。经注册会计师的审查,应收账款明细账的贷方余额反映企业预收的账款,属于负债。注册会计师提请该公司进行重分类调整。请完成以下审计调整分录为:(横线上分别写会计科目和金额,例如:应收账款﹣A公司10000)。借:,贷,;借贷:
注册会计师对ABC公司2019年财务报表审计时发现:该公司2019年12月31日的资产负债表"应收账款"数额为1600000元,与应收账款总账余额减去坏账准备相应明细账余额后的差额相符,应收账款Z公司明细账有贷方余额360000元,经查系Z公司的预付货款,尚未履行供货合同。该公司按应收账款余额的2%计提坏账准备。经注册会计师的审查,应收账款明细账的贷方余额反映企业预收的账款,属于负债。注册会计师提请该公司进行重分类调整。请完成以下审计调整分录为:(横线上分别写会计科目和金额,例如:应收账款﹣A公司10000)。借:,贷,;借贷:
注册会计师对ABC公司2019年财务报表审计时发现:该公司2019年12月31日的资产负债表"应收账款"数额为1600000元,与应收账款总账余额减去坏账准备相应明细账余额后的差额相符,应收账款Z公司明细账有贷方余额360000元,经查系Z公司的预付货款,尚未履行供货合同。该公司按应收账款余额的2%计提坏账准备。经注册会计师的审查,应收账款明细账的贷方余额反映企业预收的账款,属于负债。注册会计师提请该公司进行重分类调整。根据题目做会计分录
2、甲公司是一家制造业企业,为增值税一般纳税人。确认销售收入同时结转销售成本。2020年“应收账款”科目所属各明细科目年初借方余额合计数为10万元,2020年发生相关经济业务如下:寸(1)9月1日,向乙公司销售商品一批,开具的增值税专用发票上注明价款20万元,增值税税额2、6万元,款项尚未收到,满足收入确认条件。该批商品实际成本15万元。(编制相关分录,6分)(2)9月15日,收到乙公司寄来的面值为22、6万元、期限为2个月的不带息银行承兑汇票,用于抵付9月1日货款。11月15日,票据到期,承兑银行按票面金额支付票款。(编制相关分录,6分)(3)12月1日,向乙公司销售一批原材料,开具的增值税专用发票上注明价款5万元,增值税税额0、65万元,款项尚未收到,满足收入确认条件。该批原材料实际成本为3万元。(编制相关分录,6分)(4)12月初“坏账准备”科目贷方余额为0、2万元。12月31日,经测试确定“坏账准备”科目应保持的贷方余额为0、5万元。(编制相关分录,3分)(5)根据期初资料、资料(1)至(4),2020年12月31日甲公司资产负债表“应收账款”项目的期末余额是多
老师,财务报表附注是根据什么批露?应付账款等与关联方相关的科目,明明是应该有余额,又没有付款为什么为0
问一下大家,公司员工小产假,是不是休息30天, 工资是不是生育津贴和工资,取高的一部分给员工,假如员工的工资是5000,生育津贴是3000,那么公司需要在付2000给员工补足差额,对不对,另外:不满30天来上班了,需要另外支付工资的是这样算吗,还有全勤也需要发吗
你好,我是一名新成本会计,公司做硅胶制品的,有好几个车间,每个月都有半成品,包装部和仓库每个月也都有半成品和成品,我该怎么算成本呢? 老板把半成品和成品的存货价值分别为12元和16元一公斤,每月知道新投料多少,但不知道产了多少半成品,和成品,每个月大概知道盘点数,麻烦你教我怎么去算发货的成本?
销售收入小于5000万,这个是看近一年的,还是近三年的
老师 请问 公司租老板的车 写完协议后还需要老板代开发票吗
进出口企业变更地址,除了执照,还有哪些需要变更的
麻烦问下,费用做到以前年度损益里面去,需要调整以前年度的报表吗?
老师,请问一个公司如果股权做了工商变更,没有做税务变更,会有什么影响或者后果?需要在什么时间内做完变更?(例如:A股东变成B股东,或者A股东变成小规模公司这种情况)?
一款产品的售价是50,买材料是70,加工后有废料,废料可以卖10,这种材料成本做账的时候做多少呢
老师,请问现在下载增值税申报表是一页一页的那种,请问有没有那种操作方式可以达到以前的那种效果是完整的一个月的申报信息(含主表和附表)
房地产企业23年8月收到开发成本票4万,进项税3000.23年12月已结转成本,现在26.5月对方需要红冲这笔发票,当地产企业需要补什么税,进项税转出,相应附加税,所得税怎么做,需要缴纳滞纳金吗
就是说审计看报表批露,看数据批露?
是的,看实质的 但是他余额为0,跟你的账上数据不一致,正常情况下,是需要跟你们做审计沟通的
附注是根据资产负债表批露对吧
这个是根据你们的整个账阿
那我关联方应收也没有余额,怎么抵
这个你要问一下审计那边的,你们是不是还没有做审计沟通
做审计还需要沟通?是怎么沟通,让不批露就能不批露?
是阿,这个你要把这个事情跟对方讲的阿
就是说我不想批露某一关联方的应付也行?
可以的,你要跟对方讲阿
哦,还能这样?
可以的,你要跟对方讲阿