你好; 往来科目 会可能影响税务风险的

工资预提分录怎么做,要当月结转吗
老师,您好,我们单位有个柜台为个人承包,盈亏与公司无关,但是走我们银行账户,进行供应商往来,支付货款,发放工资,这种情况下如何进行内部核算最简便?
账上未分配利润很多,但实际账上没有这么多钱,正常吗
老师,您好,请问下员工入职体检报销费用可以税前扣除吗
公司账上有未分配利润,公司实缴110万,认缴500万,现在想减资到100万,可以吗
老师,我现在准备开租赁发票,我们是2个月一开,提前15天开具,对方支付租金。现在是要开11月15日到1月14的租赁发票,老师,开具发票,我是开11月15日到12月31日的发票,等到1月份再开1月1日到1月14的发票好呢,还是直接开11月15日到1月14日的发票好呢?
老师,我们公司租了一辆车,费用一年是48000元,如果他去税务局代开发票的话,税款是48000*20%对吗?
老师,10月注册领到执照,11月税务备案一般纳税人,12月报11月的税就可以了吗?我几月开始做账
个体户外卖平台上的收入需要在做无票收入申报吗?个体户电子税务局增值税申报表没有无票收入那列呢
贷款用的财务报表逐年下来未分配利润很高了 可以怎么调呢
那我预付账款今年的期初余额不就是0了么?
等我拿到发票了,要怎么做账呢?
你好; 你年度末的时候你预付账款是 挂的啥 方向 ;怎么来挂的明细; 什么业务的;
借:预付账款——xx公司 贷:银行存款 是一笔正常的管理费用办公费
你好 ; 意思是 这个是22年的费用; 只是你自己没有转费用去 ;是吗; 那审计是对的
?发票都没有 怎么算是22年的费用?
没发票 我当然不能直接转到22年的费用里去
你好; 你实际是22年的费用; 只是因为没有发生; 权责发生制来做账 (这个是准则就规定了的; 相信你 平常职称考试 ; 里面都有讲解这些原则的 ) ;
那我1月份拿到发票已经做了借:管理费用 1000 进项130 贷:预付账款 1130 ,这调整分录2月份拿到的,我后续要怎么做?
你好; 2月拿到发票; 那么把 发票 附在1月凭证后面即可
是在1月拿到发票的
那预付账款不是变成-1130了么
你好; 你现在是要吧科目做平 ; 1月收到发票 ; 那么直接附在1月凭证后面即可; 那你1月做成本费用去
能不能在2月做一笔反方向冲回的分录
你好; 你不是1月的业务 ; 你2月去红冲干嘛