你好; 往来科目 会可能影响税务风险的
去年预付账款错计入管理费用了,现在要调整应该怎么做账
小企业会计准则,年报申报之前,根据审计调整分录:管理费用增加,预付账款减少,今年账上怎么写调整分录
预付账款审定表中,我们修改了不当摊销保险费的审计调整分录,把调整金额从36000调减为18000元,使得预付账款审定数少了18000元,管理费用审定数增加了18000元;那么该笔审计调整分录的修改,还会影响哪些报表项目的审定数?还会涉及哪些底稿的修改?请一一列举说明。(可以附图)
预付账款审定表中,我们修改了不当摊销保险费的审计调整分录,把调整金额从36000调减为 18000元,使得预付账款审定数少了18000元管理费用审定数增加了18000元:那么该笔审计调 整分录的修改,还会影响哪些报表项目的审定数?还会涉及哪些底稿的修改?请一一列举说明。(可以附图)
审计年底的调整纷纷路为什么要把预付账款调整到管理费用?
老师 假如有一个中标的建筑公司 审计要补4年前的发票 是什么意思呢 为什么会出现补的情况
企业分红需要缴纳印花税么
我怎么区分是图片中的合同?还是劳务分包合同?而劳务分包合同,不能再分包
做税源登记土地占用面积怎么填写?是填写房产面积吗?
老师 包装物计入什么费用
老师,我们业主让我们开公司抬头的物业费发票,需要什么附件吗?
老师,什么是未决诉讼?
老师,其他应付款有借方余额,发票拿不回来。可以把费用计入营业外支出吗?还是如何处理
老师,比如我想给员工涨工资,我是现在每个月将工资调上去呢,还是年终一次性奖金发放 个税哪里 个人更合适?
老师您好,请教一下,现在公司开票额度是五十万,比如要增到八十万,系统提示上传合同,是要上传八十万的合同吗?谢谢老师
那我预付账款今年的期初余额不就是0了么?
等我拿到发票了,要怎么做账呢?
你好; 你年度末的时候你预付账款是 挂的啥 方向 ;怎么来挂的明细; 什么业务的;
借:预付账款——xx公司 贷:银行存款 是一笔正常的管理费用办公费
你好 ; 意思是 这个是22年的费用; 只是你自己没有转费用去 ;是吗; 那审计是对的
?发票都没有 怎么算是22年的费用?
没发票 我当然不能直接转到22年的费用里去
你好; 你实际是22年的费用; 只是因为没有发生; 权责发生制来做账 (这个是准则就规定了的; 相信你 平常职称考试 ; 里面都有讲解这些原则的 ) ;
那我1月份拿到发票已经做了借:管理费用 1000 进项130 贷:预付账款 1130 ,这调整分录2月份拿到的,我后续要怎么做?
你好; 2月拿到发票; 那么把 发票 附在1月凭证后面即可
是在1月拿到发票的
那预付账款不是变成-1130了么
你好; 你现在是要吧科目做平 ; 1月收到发票 ; 那么直接附在1月凭证后面即可; 那你1月做成本费用去
能不能在2月做一笔反方向冲回的分录
你好; 你不是1月的业务 ; 你2月去红冲干嘛