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审计年底的调整纷纷路为什么要把预付账款调整到管理费用?

2023-03-01 15:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-01 15:04

你好;   往来科目 会可能影响税务风险的   

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快账用户5348 追问 2023-03-01 15:05

那我预付账款今年的期初余额不就是0了么?

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快账用户5348 追问 2023-03-01 15:06

等我拿到发票了,要怎么做账呢?

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齐红老师 解答 2023-03-01 15:11

你好;  你年度末的时候你预付账款是 挂的啥  方向  ;怎么来挂的明细; 什么业务的;   

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快账用户5348 追问 2023-03-01 15:27

借:预付账款——xx公司 贷:银行存款 是一笔正常的管理费用办公费

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齐红老师 解答 2023-03-01 15:32

你好 ;   意思是  这个是22年的费用; 只是你自己没有转费用去 ;是吗; 那审计是对的   

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快账用户5348 追问 2023-03-01 15:33

?发票都没有 怎么算是22年的费用?

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快账用户5348 追问 2023-03-01 15:35

没发票 我当然不能直接转到22年的费用里去

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齐红老师 解答 2023-03-01 15:40

你好; 你实际是22年的费用; 只是因为没有发生;  权责发生制来做账 (这个是准则就规定了的;  相信你  平常职称考试 ; 里面都有讲解这些原则的 ) ;  

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快账用户5348 追问 2023-03-01 15:42

那我1月份拿到发票已经做了借:管理费用 1000 进项130 贷:预付账款 1130 ,这调整分录2月份拿到的,我后续要怎么做?

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齐红老师 解答 2023-03-01 15:47

你好;  2月拿到发票; 那么把 发票  附在1月凭证后面即可   

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快账用户5348 追问 2023-03-01 15:48

是在1月拿到发票的

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快账用户5348 追问 2023-03-01 15:48

那预付账款不是变成-1130了么

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齐红老师 解答 2023-03-01 15:53

 你好;     你现在是要吧科目做平 ;   1月收到发票 ;  那么直接附在1月凭证后面即可;  那你1月做成本费用去   

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快账用户5348 追问 2023-03-01 15:59

能不能在2月做一笔反方向冲回的分录

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齐红老师 解答 2023-03-01 16:03

你好;  你不是1月的业务 ; 你2月去红冲干嘛   

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你好;   往来科目 会可能影响税务风险的   
2023-03-01
那正确的是借管理费用贷预付账款,是这个意思吗?
2025-06-06
借以前年度损益调整贷预付账款。
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2022-12-14
尊敬的学员您好!参考一下, 可能影响的报表项目有:应交税费、未分配利润,底稿还包括应交税费-应交企业所得税、本年利润的修改
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