你好; 不对哈 ; 你写情况说明老板签字去做调整分录即可
我们帮供应商员工付房租2000,这2000块钱供应商给我们上积分,抵2000货款,具体怎么记账,记什么科目
老师,生产企业有固体废物产生但是委托第三方处置了,不涉及税款缴纳,税务局说也得零申报,像是这种逾期零申报会有哪些影响?
社保如果2021年有缴,2022-2023年没有缴,2024年有缴。中间断了那2021年已缴的年限可以累加?
老师,请问承包费税率多少
请问老师的企业增值税每个月交多少啊,有什么好方法吗?我们增值税税负率0.46% 这个符合逻辑吗?我们有抵扣税
我们是外包4S店洗车美容业务,开票给4S店都是生活服务*洗车服务费,现4S店说万一税务局查起来的话,不能说明是经营洗车还是员工洗车,让我们开现代服务*洗车服务费,那美容也开现代服务吗?
容量电费就是基本电费吗
装修费如何入账48000,是挂长期待摊费用还是如何处理
老师,个体工商户的法人,他交社保的话可以直接在这个个体工商户名下交吗?不太懂
请问电子承兑汇票要转让给下一家公司要怎么操作流程,
是21年的错账,现在还可以调整分录吗?那财务报表年报就不对了,怎么办呢
你好1; 可以调整分录的 。 涉及损益走以前年度损益调整处理的
麻烦老师举一下例子,现在的错账是,借:管理费用-业务招待费 管理费用-办公费,贷:其他应收款-员工乙 其他应收款-员工丙 实际上应该是借:管理费用-办公费,贷:其他应收款-员工甲
你好; 那你做 :借管理费用- 办公费 贷管理费用-招待费 ;; 借其他应收款-员工乙 其他应收款-员工丙 贷其他应收款- 员工甲
老师,现在是这样,我给您把具体金额标上,麻烦老师举一下例子,现在的错账是,借:管理费用-业务招待费 3858.68 管理费用-办公费 1734.73 贷:其他应收款-员工乙 2298.68 其他应收款-员工丙 3294.73 实际上应该是借:管理费用-办公费 1869.73 贷:其他应收款-员工甲 1869.73
等于是把原本要报销的人和借款还票的钱做到一块儿了
你好; 分录都是给你咧了。 你直接带金额进去即可;
那这样的思路是什么啊?原本员工甲名下是只有1869.73,现在这样做出来不就是5593.41元了
你好; 思路就是去调整你错误的 借贷方 科目 ;然后 按正确的体现; 就是一个调整业务的
相当于做相反分录对冲,然后重新做账?
你好; 我是直接调整处理的; 就不用红冲; 如果 你嫌我写的那个有点麻烦; 你可以先红冲了之前 分录。在按实际的做账
主要是跨年了,是21年的,也能这样处理吗?
你好; 你如果是金额 对的 ;一级科目是对的 ; 那么 你就不影响损益报表的 ; 你可以调整的