咨询
Q

2.采购员王江借支差旅费2600元,以库存现金付给。通过基本存款账户办理。会计分录

2023-03-01 22:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-01 22:21

借其他应收款王江 贷库存现金

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借其他应收款王江 贷库存现金
2023-03-01
同学你好 1 借,管理费用4000 借,制造费用26000 贷,银行存款30000 2 借,其他应收款800 贷,库存现金800
2022-04-13
借销售费用 贷库存现金 借其他应收款 贷库存现金 借销售费用  库存现金  贷其他应收款 借库存现金  贷营业外收入
2022-05-17
1,账账核对,账实核对,账证核对 2,红字更正,科目或金额大课 红字冲销,金额小了 划线更正,凭证没有错,账簿错误
2022-12-12
你好 (1)2日,以现金支付购入厂部办公用品320元。 借:管理费用,贷:库存现金 (2)2日,出纳员从银行提取现金1200元备用。 借:库存现金,贷:银行存款 (3)2日,以现金600元支付车间办公用品费。 借:管理费用,贷:库存现金 (4)2日,以现金2000元预付王建差旅费。 借:其他应收款,贷:库存现金 (5)5日,销售部张萌报销差旅费1560元,原预借1500元。 借:销售费用,贷:其他应收款,库存现金 (6)15日,从银行提取现金28000元,备发职工工资。 借:库存现金,贷:银行存款 (7)19日,以现金支付材料款1000元,增值税130元,材料已经入库 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:库存现金
2022-12-01
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×