您好,这个也是不需要补的

老师您好,咨询一个问题,员工每月都按照正常工资申报个税,但是收到外地转过来的一笔劳务报酬2万元,查询个人所得税申报系统发现对方按照5000的工资薪金申报的,请问这个到时候个人汇算清缴是按照工资薪金纳税还是按照劳务报酬征税?
老师,有这么个问题,我们是房开企业,总公司注册在咸阳,但是这几年就没有经营,一直是零申报,分公司是一般纳税人,有项目,我们在电子税务局上传的报表上资产总额没有超5000万,每年应纳税所得额也没有超300万,人数也没超300人,那不知为啥增值税申报表上在选择是否为小微企业时,系统自动是否,我们改不了?
我正常申报工资一年没超六万,但还有一份副业每月申报了一个劳务报酬300元,加上这个一年有超六万了。请问,年度汇算个人所得税时,是否需要补税?
请问去年为员工代扣申报个人所得税,其中两个月数字有误少算了一万六千多,现在更正申报了,电子税务局显示需要补交税一千多元。更正后的金额在员工手机上的个人所得税app上也更正过来了,但是员工汇算清缴时没有发现需要补税的情况,这是为什么呢?
请问老师之前一直正常申报个税工资的,为什么这两个人报不了了,去年以前是没有达到6万的,今年有几个月超过每个月5千的
你好,我的个税始终低于起征点,社保交了15年,在北京怎么摇号
老师,请问小规模的收了200多万的款 也开了200多万的发票出去 客户这个钱用去对外投资了,这样是不是不用交企业所得税
老师您好,工程服务(安装费)可以开9个点嘛
老师,我们公司接收到一张建筑服务发票,开票内容为工程服务,入账入了在建工程科目,是否正确,现在款项已经全部付清,已完工验收,后期怎么入账?是工程服务项目
我这有个项目 有个客户推荐过来的 然后要给他反佣 要怎么支付给他合适呢
请问一下。更正报关单,海关有没有规定超过几年就不给更正
请问国内公司购买一家香港公司,一部分款对公打给香港公司账上,一部分款打给香港公司法人个人账上,请问这个有什么税要缴纳。国内公司的账务如何挂会计科目。
老师好,请问小规模纳税人的餐饮公司,买菜的发票可以直接入成本,吗?不用入账库存商品吧
河北异地项目,北京季度申报的小规模,不区分专票普票,只要季度不超30万,不需要在河北预缴增值税,但要在河北预缴所得税是吗
开发票时,产品价格差异大有风险吗
两项不会叠加是吗?那劳务报酬年度怎么计算?
劳务费和工资薪金是合并到一起计算的
合并了,超六万了也不补税吗?那是怎么计算的呢?
应纳额额不超过400元,就不需要缴纳
假如工资58000元,劳务报酬3600元,年度是怎么计算税额的?
58000+3600-60000=1600*3%个税是这么计算的
480元,那就超400了
哦,那超过了就需要缴纳的
应纳税额不超400,是指的1600元还是480元?
指的是你应交的税费