你好,同学,请稍等,马上解答
老师,我们是人力资源公司,办培训活动,外请讲师过来在活动培训场地讲课,讲课老师给我们公司开一张授课费的发票,我们公司帮他代缴个税,请问一下收到授课费的发票和代缴个税的会计分录怎么做?第二问题,我申报税务年报和残保金时工资填写包含外请授课老师的工资吗?
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自已购买),手机和平板(客户赞助,赞助未开局开票给我们),请问一下自已购买和赞助的都是一样要代缴偶然所得税吗?详细的会计分录指导一下,我这边的会计分录,购买电动车→借:主营业务成本贷:银行。客户中奖取走怎么做?
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自已购买),手机和平板(客户赞助,赞助未开局开票给我们),请问一下自已购买和赞助的都是一样要代缴偶然所得税吗?详细的会计分录指导一下,我这边的会计分录,购买电动车→借:主营业务成本贷:银行。客户中奖取走怎么做?
现在专票普票都是电子版的吗?还需要金税盘吗
老师好,我刚接手的建筑业一般纳税人的账务,代账公司给的科目余额表发生额和期末余额都不对,主营业务收入的借贷方发生额跟税务报表的本年累计金额也不一样,我现在应该怎么接着做这个账,请教老师
公司7月份,多申报扣款了几个人的个税,现在更正的话,要怎么操作?
老师好,公司有两个股东,如果转股的话需要这两个股东都实名吗?
更正一季度的企业所得税,二季度的怎么作废??
公司被税局通知协助调查,税局通知让做进项税额转出,转出进项税额24796.42元,开票金额179774元,发票是2018年6月材料商开具的,我方当月抵扣的,请问进项转出的话,需要补交哪些税种,具体怎么计算,滞纳金有哪些,怎么算?截止时间到2025年8月29日
收到地区审计局延伸审计的路费。如何记账。 公司是水力发电企业
借:银行存款 900 应收账款 100 贷:主营业务收入 1000
老师就没有分录了么 还有快递费呢
借:主营业务成本 100*5%2B100*2%2B80 贷:库存商品 780
我觉得不太对呀
然后月末主营业务成本、主营业务收入,与利润项目结转
你也可以把物流费,平台推广费,做销售费用项目
天猫支付宝 不是其他货币资金么
这看你们会计项目设置了,要是天猫支付宝,然后回到了银行账户呢,这些细节我不如你们自己内部的一些情况熟悉,大致的东西,只能说到。因为你们具体的资金账户设置,资金停留在哪里我不太清楚,但是一般都要回银行账户吧。这中间还涉及你与天猫结算的问题。
好的 谢谢老师
不客气,因为只能到一般的原则处理,毕竟会计计量处理,原则之外,还有个性化的各自会计政策,账目设置取舍问题。对回答满意的话,麻烦给个好评,谢谢