对你好 的,是的,属于的。
装修工程款属于建安业吗?是否可以在电子税务局代开发票
我公司请A帮做建筑安装工程水电消防预算,要给人家一笔预算费。这预算费属于现代服务还是建筑服务。(叫A去税局代开发票给我们公司,选择的服务类型,应该选现代服务还是建筑服务?)
税务局能代开建筑服务~安装工程发票吗?个人代开可要交个人所得税?
老师公司收到在税务局代开的劳务发票有代扣代缴个人所得税的义务,改变开票类目,比如工程服务,安装服务还有这个义务吗?
老师:您好!请问个人税务代开太阳能安装工程发票,在电子税务局个人代开端口是选择代开工程服务普通发票吗?是属于服务(建安)类,工程服务类吗?
企业购进农产品生产酒精,产出主产品酒精和副产品饲料。 饲料产品放弃免税政策后,饲料产品和酒精产品对应的玉米进项税额都可以在投入产出法下核定扣除进项税额,这样理解对吗? 那酒精类产品对应的进项税额核定扣除率按13%计算抵扣进项税,饲料产品对应的核定扣除率按9%计算抵扣进项税,这样理解对吗?
收购玉米生产酒精和饲料,实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策,是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我饲料销售税率是9%,这样我就会产生4%的倒挂税率差,可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的?请老师详细说明下
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
郭老师:请教一下,在发票的“货物或应税劳务、服务名称”这项是写工程服务还是太阳能工程呢?
建筑服务安装工程。
郭老师:还想请教一下,建筑服务-安装工程&建筑服务-工程服务是否属于劳务呢?这两项个税税率是多少?
这个属于包工包料的工程,如果是劳务的话,应该是建筑服务*建筑劳务。
老师:那劳务个税税率不是很高吗?
这个不一定,大部分税务局它也是按照生产经营1%左右缴纳的。
明白了!谢谢老师!
不用客气,工作愉快。