同学你好,稍等看下
2019年1月,甲公司向王女士支付工资13500元,王女士在该月除由任职单位扣缴“三险一金”2560元外,还通过单位缴付企业年金540元,自行支付税优型商业健康保险费200元。2月,该公司应支付王女士工资13500元,同时发放春节的过节福利费4500元,合计18000元。单位扣缴“三险一金”,王女士缴付企业年金、支付税优型商业健康保险费等金额均与1月份相同。其他方面,已知情况如下:(1)王女士已于2018年9月份支付了女儿(4岁)学前教育的2018年下学期(2018年9月至2019年1月)学费7000元,大儿子正在上小学,现已与丈夫约定由王女士按子女教育专项附加扣除标准的100%扣除;王女士本人是在职博士研究生在读;(2)王女士去年使用商业银行个人住房贷款(或住房公积金贷款)购买了首套住房,现处于偿还贷款期间,每月需支付贷款利息1300元,已与丈夫约定由王女士进行住房贷款利息专项附加扣除;(3)因王女士所购住房距离小孩上学的学校很远,以每月租金1200元在(本市)孩子学校附近租住了一套房屋;(4)王女士的父母均已满60岁(每月均领取养老保险金),王女士与
1月,公司向王女士支付工资13500元,王女士在该月除由任职单位扣缴“三险一金”2560元外,通过单位缴付企业年金540元,自行支付税优型商业健康保险费200元。2月,公司应支付王女士工资13500元,同时发放过节福利费4500元,合计18000元。单位扣缴“三险一金”,王女士缴付企业年金、支付税优型商业健康保险费等金额均与1月份相同。1王女士已于2018年9月份支付了女儿(4岁)学前教育的2018年下学期(2018年9月至2019年1月)学费7000元,大儿子正在上小学,现已与丈夫约定由王女士按子女教育专项附加扣除标准的100%扣除;2王女士去年使用商业银行个人住房贷款购买了首套住房,现处于偿还贷款期间,每月需支付贷款利息1300元,已与丈夫约定由王女士进行住房贷款利息专项附加扣除;3因王女士所购住房距离小孩上学的学校很远,以每月租金1200元在(本市)孩子学校附近租住了一套房屋;4王女士的父母均已满60岁(每月均领取养老保险金),王女士与姐姐和弟弟签订书面分摊协议,约定由王女士分摊赡养老人专项附加扣除800元。计算1月和2月预扣预缴的个人所得税有详细步骤
【练习】2022年1月8日,瑞德生物科技有限公司应向杨女士支付工资13500元,杨女士在该月除由任职单位扣缴“三险一金”2560元外,还通过单位缴付企业年金540元,自行支付税优商业健康保险费200元。杨女士专项附加扣除信息如下:①杨女士已于2021年9月份支付了女儿学前教育的2021年下学期(2021年9月至2022年1月)学费7000元,大儿子正在上小学,现已与丈夫约定由杨女士按子女教育专项附加扣除标准的100%扣除;2杨女士本人是在职博士研究生在读;杨女士去年使用商业银行个人住房贷款(住房公积金贷款购买了首套住房,现处于偿还贷款期间,每月需支付贷款利息1300元,已与丈夫约定由杨女士进行住房贷款利息专项附加扣除;④因杨女士所购住房距离小孩上学的学校很远,以每月租金1200元在(本市)孩子学校附近租住了一套房屋;5杨女士的父母均已满60岁(每月均领取养老保险金,杨女士与姐姐和弟弟签订书面分摊协议,约定由杨女士分摊赡养老人专项附加扣除800元要求:按照累计预扣法计算杨女士当月应纳的个人所得税
0,王先生和张女士为夫妻,王先生有一个妹妹,张女士为独生子女,双方父母各有一人已过60周岁,两人育有一子一女,分别在上小学和初中,家庭有首套住房贷款,丈夫正在攻读MBA硕士学位第二年,妻子正在攻读法学硕士学位第二年。假设两人扣除社会保险和公积金后月薪分别为20000元和12.000元,除此无其他收人来源。王先生与妹妹约定各自分推50%的膽养费用。夫妻商定,子女教育支出和住房贷款支出均由丈夫扣除。要求:请根据上述资料,计算夫妻双方2019年1月各自应预扣预缴的个人所得税。
王先生和周女士是夫妻,王先生月工资25000元,专项扣除费用8000元,赡养老人支出1000元。周女士月工资15000元,专项扣除费用4500元,赡养老人支出1000元。二人有两个正在上学的孩子,有一套房子正处于还房贷期间(银行认定为首套房贷款)。分析要求:王先生和周女士应该如何分配扣除项目,可以使夫妻二人交税最少?
现在村里统一补录以前的固定资产,应该怎么做分录,资产负债表表才能平。
老师请问一下,个税的问题,有一个员工在八月都离职了,在九月份申报的时候还有他的个税呢,都没有工资了
老师好,肉丝和排骨是免税的吗
广告公司,老板是设计师,工资怎么做分录,是管理费用还是主营营业成本
购买方开了100000块钱的票,已经两年认证抵扣了,现在需要退给我们两万,发票部分红冲,是由销售方开红冲还是购买方红冲?需要填表吗?原来是纸质版的发票。具体怎么操作?
老师,税务申报,更新过后,我做账增值税是按1%做的,税务系统减免按3%,现在我申报企业所得税,系统自动关联财务报表信息,导致减免的增值税和财务报表的不一致怎么弄,减免的增值税我转接到其他收益的,系统提示其他收益(增值税1%数值)和税务系统减免的增值税(3%)不一致 这种情况怎么办
老师,从日本购进技术服务,这个要交关税吗
什么是六税两费减半征收
今年6月底新成立的一般纳税人企业,一直0下业务,电子税务局显示为M级信用等级,请问属于中危企业吗?
小规模专票可以开专票多少钱