借:固定资产
借:应交税费-应交增值税-进项
贷:银行汇票

ABC公司于1月10日购入一台需安装的设备,用银行存款支付下列款项:设备买价200000元,增值税26000元;运费价款3000元,税额270元;保险费价款2000元,税额120元。安装过程中领用原材料2500元。1月20日,设备达到预定可使用状态,交付使用。(①购入设备;②安装设备;③设备达到预定可使用状态)会计分录
乙公司为增值税一般纳税人,2022年3月15日,用银行存款购人一台需要安装的设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为200000元,增值税额为26000元。支付安装费并取得增值税专用发票,明安装费40000元,税率9%,增值税税额3600元,设备已经安装完毕达到了预定使用状态。要求:编制乙公司如下经济业务会计分录:(1)购入设备的会计分录;(2)安装设备的会计分录;(3)安装完毕达到预定使用状态的会计分录。
乙公司为增值税一般纳税人,2022年3月15日,用银行存款购人一台需要安装的设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为200000元,增值税额为26000元。支付安装费并取得增值税专用发票,明安装费40000元,税率9%,增值税税额3600元,设备已经安装完毕达到了预定使用状态。要求:编制乙公司如下经济业务会计分录:(1)购入设备的会计分录;(2)安装设备的会计分录;(3)安装完毕达到预定使用状态的会计分录。
公司一银行存款购入需要安装的设备一台,价款20000元,增值税税额2600元,取得增值税专用发票,另以银行存款支付设备安装费8000元,增值税税额720元,取得增值税专用发票。设备安装调试完毕,达到预定可使用状态。编制会计分录
3向A公司购入不需要安装设备一台,专用发票所列的货款40万元,增值税5200元。价税款用上述银行汇票支付,设备投入生产
请问老师,餐盒生产企业,购入包装纸箱用于装餐盒,计入什么科目核算
老师:我们公司是屠宰加工企业,要生产熟食牛肉脆脆,但我们公司采购回来的牛肉没有增值税票,如何做税务策划好呢?
公司购买一辆车,车辆的购置税可以抵扣增值税吗,还是可以计入费用,还是计入固定资产一起折旧摊销
老师公司个税被之前的员工申诉,理由是从未在职。S局老师说4年前就申诉过,当时没做处理,现在是第二次申诉,说不想有公司的名字在他的个税记录上, 实际情况是18年1月-2月有请大学生做过超市临时促销员,当时是用公账发的工资,有流水的,当时工资不高,只做申报,不用交个税的,工作时间短没签合同, 老板娘的意思是就去掉申报纪录 去掉个税申报纪录要怎么做呢,打12366问过18年的个税只能去线下办理, 那我账的分录要怎么做,这部分销售费用要计到哪个科目啊, 之前报的税,所得税,财报什么的要改吗?
我们远a公司给B运输公司公户转账3600元,对方帮我们开3600元的票。这个业务实际并没有发生,他们需要扣我们八个点,私户再返还给我们私户。 这个分录怎么写呢
老师请问下执照年检然后单位参加城职职工基本养老保险缴费基数,这个按哪个填写呢,企业每个月的缴费基数是5013元,然后养老保险单位负担部分是这个缴费基数乘以16%=802.08元,这是一个人的 麻烦老师举个例子
老师,想咨询一下有关企税汇算清缴的问题
我们远a公司给B运输公司公户转账3600元,对方帮我们开3600元的票。这个业务实际并没有发生,他们需要扣我们八个点,私户再返还给我们私户。 这个分录怎么写呢
老师请问下执照年检然后单位参加城职职工基本养老保险缴费基数,这个按哪个填写呢,企业每个月的缴费基数是5013元,然后养老保险单位负担部分是这个缴费基数乘以16%=802.08元,这是一个人的
老师:想问问用人单位有员工派遣给了劳务公司,员工的一些日常费用能在用人单位报销吗?