只有在次年汇算清缴时一次性扣除,做账还是按月折旧

公司去年11月购买的汽车作为固定资产入账了,在第四季度企业所得税申报时填了资产加速折旧表,在汇算清缴时也填了资产加速折旧表,账面上也一次性折旧了,税务上也一次性扣除了,现在2022年第一季度企业所得税申报时要不要填资产加速折旧表啊?
老师,4季度高新技术企业购进固定资产在税前一次性加计扣除100%,比如我公司12月份购入100万固定资产,现在一次性税前扣除了200万,分十年折旧,未来每年要要在所得税前调增100万还是200万?
老师 这个政策是不是说固定资产一次性折旧没有500万限制?(政策要点: 高新技术企业在2022年10月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器具,允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除,并允许在税前实行100%加计扣除。凡在2022年第四季度内具有高新技术企业资格的企业,均可适用该项政策。企业选择适用该项政策当年不足扣除的,可结转至以后年度按现行有关规定执行。)
老师好! 如果我7月份购进30万元的汽车,那么在居民企业所得税(7月至9月季报)预缴申报表中,固定资产加速折旧(扣除)优惠表中固定资产一次性除填好后,下一季度(10月至12月)如果没有新增固定资产一次性扣除,那固定资产加速折旧(扣除)优惠明细表中固定资产一次性扣除表格中就不用填任何数字了,对吗?还是需要把上季度的数字填进去啊?另外在居民企业所得税预缴申报表(1月至12月)年报中的固定资产一次性扣除也要如实填写的,对吗
老师好! 如果我7月份购进30万元的汽车,那么在居民企业所得税(7月至9月季报)预缴申报表中,固定资产加速折旧(扣除)优惠表中固定资产一次性除填好后,下一季度(10月至12月)如果没有新增固定资产一次性扣除,那固定资产加速折旧(扣除)优惠明细表中固定资产一次性扣除表格中就不用填任何数字了,对吗?还是需要把上季度的数字填进去啊?另外在居民企业所得税预缴申报表(1月至12月)年报中的固定资产一次性扣除也要如实填写的,对吗
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是除了一次性扣除以外的加计扣除,这个还需要调整?账面根本没有这个数据的折旧,怎么调整?
就是说这个加计扣除只是在汇算清缴申报的时候出现,后面账目就按正常折旧对吧
意思是平时做账要按月计提折旧,只是第一年汇算清缴的时候才加计扣除。以后每年计提的折旧都做纳税调增。
我说的不是一般的那种一次性扣除,而是高新技术企业第四季度购进固定资产加计扣除的部分,这个加计扣除部分在账务上是不需要处理的吧
是的加计扣除不需要体现在账上的
加计扣除部分在以后年度也不需要调整吧
是的,加计扣除部分在以后年度也不需要调整
2022年12月购入,没有折旧的固定资产,是否可以在次年汇算清缴时进行一次性扣除,与2022年度其他月份购入的固定资产一次性扣除处理方式一样?
是的,就是说的那样的处理方式