你好; 你开发票红冲即可; 负数发票即可
老师,税务ukey纸质版开了五张普票,结果四张需要作废,但是我去税务局把纸质改成了电子版普票,改完了打开软件重新开负数发票,软件中找不到之前四张需要作废的。但是我也开了四张负数 这样的操作可以吗?算是已经作废成功了吗
老师 我们开了增值税电子普通发票,需要作废,但是开票系统里面没有普通电子发票作废和红冲选项,只有普通电子负数发票,是不是开具增值税普通电子负数发票就可以了,就相当于红冲了呢?
税务ukey已开电子普票,客户说不对,需要作废重新开。请问是开负数还是红字发票?如果我开了负数发票有问题吗?
请问老师,我公司开出电子普票,现在需要作废,但电子票只能开负数,那我开完负数发票是黑对方还是告诉对方之前的发票不要入账呢
老师我们和客户服务终止了,我刚才给客户开具了发票,但是因为服务终止了,所以又重新开了一张红字负数发票,给这张篮字发票红冲了,我开的这张红字发票需要给客户吗?我们开的全电普通发票
请问一下支付民工工资,业主代发的工资,在汇算清缴表里A102010,该怎么填呢?
你好老师,我们是物流运输公司,因为公司车辆不够外面找了其他车辆拉运,这样司机的工资按工资薪金申报还是劳务所得呢
老师:在报今年所得稅年报时,发现去年11月份一笔销售收入少做了2万,销项税额是对的,少了2万我在今天已调好账。那24年的已申报好的账务报表我是不是要去更正一下。
公司购买了一个软件,跟硬件一起使用就组成一台机器销售给客户,因为这个软件可以一直使用我就作进无形资产,十万不到,然后无形资产去年也只是摊销了1.5万,现在在填写汇算清缴的时候,按无形软件摊销填写,系统就成了调增15000,就是要收企业所得税,我有些想不通,我哪里做错了?
老师,法人名下的车过户给公司,需要交哪些税?
老师,我们是总分机构,分公司交纳的员工社保费可以在总公司申报吗?钱是总公司给交的,但是是以分公司开设的社保账户
老师,计提盈余公积是根据账套计提还是申报那个?因为如果当年记到未分配利润有差额
老师,汇算清缴中的期间费用表里的咨询顾问费有扣除限额么
这么多内容,怎么写支出证明?
请问我们有几百万的货款很多年没给对方付,现在对方公司注销了 我能在今年汇算清缴时做纳税调增吗?
我在原票的基础上负数开具的,这样是不是就代表原票作废了?不需要红冲了吧,我们是小规模电子普票
你好;正开具了 就红冲了 。 开负数电子普票
开负数电子普票就好了吧,那我就可以重新开一张了哈
你好1. 是的; 再次开一张正确的即可
好的,谢谢老师!
不客气 的;满意请给予评价