你好; 你们支付出去的 是主营业务成本的
老师,帮我看下我做的账可有问题 公司取得的长期借款,老板想作为实收资本入账,利息老板承担 银行把钱借给公司 借:银行存款 贷:长期借款 借:其他应收款—老板 贷:长期借款 然后做预付款打出去的 借:预付账款 贷:银行存款 然后发生退款 借:银行存款 贷:预付账款 怎么做成老板的实收资本啊,我不会做分录了,借款的时候就是用采购石料借的钱,必须把钱打出去然后再转回来,但是我不知道怎么做成老板的实收资本了,合同方是给我们安装设备的公司
老师,我们是单位是销售服务的,但是需要客户购买相对应的服装,但是我们不卖服装,就找了一个商家合作,我们先帮忙收客户服装的钱,然后把定金付给商家,等商家全部衣服给到我们后再把剩下的钱付给商家(因为之前第一年开业的时候不太懂,就直接让客户把钱转到商家那,后来商家给到客户的衣服老是出问题,商家后来直接屏蔽了我们,我们只能自己掏钱找另外一个商家重新做衣服,亏死了,还被客户投诉,所以后来就不想直接把钱转到商家那了)。但是我们不入公账,因为只是代收代支,又比较零散,所以就找了第三家来给我们代收代支这笔钱。 这种情况下,客户要衣服的发票或者收据的话应该是商家给开发票还是第三方公司(代收代支)给开发票呢?
我公司和上游光伏企业合作,光伏企业提供材料给我们,我们不用给钱,等我们给客户安装好能使用后光伏公司再给我们打款。整个流程是,我们接到单子,然后跟上游光伏公司申请材料,我们收到材料后交给光伏安装企业,等他们安装完,上游光伏公司给我们打款,我们再把安装费打给光伏安装公司。我们收到上游光伏公司打垮以及支付光伏安装企业安装费用时分别怎么做账?
老师 我有个问题,假设我们跟创维光伏合作;我们发展客户,然后跟创维申请光伏板(这个光伏板我们不用付钱),等板子来了我们拉到专门安装光伏板的公司让他们去给客户安装,等安装好了,创维就会给我们钱,我们再付给安装公司钱,如果创维给我们的钱计入主营业务收入,那我们给安装公司的钱计入什么?
我公司和上游光伏企业合作,光伏企业提供材料给我们,我们不用给钱,等我们给客户安装好能使用后光伏公司再给我们打款,整个流程是,我们接到单子,然后录单上游光伏公司申请材料,我们收到材料后交给光伏安装企业,等他们安装完毕,上游光伏公司给我们打款,我们再把安装费打给光伏安装公司,我们得到上游光伏公司打款以及支付光伏安装企业安装费用时分别怎么做账?
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料