你好!操作可以,但是本身违规
老师好,我们是一家电梯销售安装公司,但是不生产。其中电梯安装是承包给个人了,现在个人给我们公司开安装费发票,在电子税务局里开电子发票。其实是我们用他们的个人名字自己进去开的,因为收入很大,所以我们想多开一些安装费发票,金额几十万,这么大金额他们在年底个人所得税汇算清缴的时候对他们有没有什么影响,需要补税什么的吗?一个人一年最多能开多少金额不补税,有限额吗?
老师,有没有这样的单位,从一月份开业经营到现在已经七月底了,收到过三次货物预付款,我还没有开过发票,因为我们是做光伏业务,电池安装调试都需要时间,如果今年都没有工程结束,我一直没有开发票,没有确认收入,年底有关系吗,对汇算清缴有影响吗?我增值税进项一直在做账的,就是没有抵扣,因为也没开票
老师您好,我们公司去年11月的时候有一笔出口业务,出口日期是11月底,但是因为跟客户有些业务上的纠纷导致这笔货物是否转内销一直没有确定,就忘记确认收入,申报增值税的时候也没有申报。现在纠纷解决确认这批货物他们是接收一半,另一半规格不符退运了。我应该怎么处理这笔账目呢,现在确认收入还来得及吗,还是需要去调整去年的账目。
老师我们是风力发电公司,去年第一年发电,去年没有确认电费发补贴电网公司没有结算当时没有确认收入。今年能不能直接记入本期的收入,因为现在是企业所得税三免三减半期间对企业所得税没有影响也不需要交税。
老师,我在接一家公司的账时候发现22年的某月前会计记的主营业务成本少入了一个0导致成本结转少了20多万。按22年情况其实不用交企业所得税。但是因为少了20多万成本需交企业所得税。在今年我订正的时候入的是借方未分配利润调整,老师请问我这样订正是否正确?对于这个多交的企业所得税有没有什么办法可以退?我订正到未分配利润是不会影响本年利润,从而没办法弥补今年的企业所得税抵扣数,是这样吗?
那现在的话去年的审计报告也出了,是不是也不能调整去年的报表做补贴收入的账了吧?
你好!嗯,再计入的话,就麻烦一些
那我这种情况正确的做法怎么做
你好!你想简单点,就做到今年算了。
嗯,老师,还想问个问题去年没有提减值准备,审计增加了一笔全年的减值准备,我是不是应该去年12月份的帐增加一笔,这样的话我去年的报表才能跟审计出的报表一致呢。
您好!是的。是应该补一笔
嗯,好的,谢谢老师
你好!不用客气的了
老师,你们那里未开票收入可以负数申报吗?就是我们不是跟电网公司结算电费吗,比如1月份的电费是2月初开具1月份的电费发票,根据权责发生制的要求我在1月确认了收入,并1月所属期增值税申报的时候填在了未开具发票收入那里,但是2月份时候开了票,然后我现在报2月份的增值税未开具发票那里要填负数不让保存这个怎么处理?
你好!新的问题,请重新提问。老师也是按回答数量来结算的。谢谢