你好!操作可以,但是本身违规

老师,有没有这样的单位,从一月份开业经营到现在已经七月底了,收到过三次货物预付款,我还没有开过发票,因为我们是做光伏业务,电池安装调试都需要时间,如果今年都没有工程结束,我一直没有开发票,没有确认收入,年底有关系吗,对汇算清缴有影响吗?我增值税进项一直在做账的,就是没有抵扣,因为也没开票
老师您好,我们公司去年11月的时候有一笔出口业务,出口日期是11月底,但是因为跟客户有些业务上的纠纷导致这笔货物是否转内销一直没有确定,就忘记确认收入,申报增值税的时候也没有申报。现在纠纷解决确认这批货物他们是接收一半,另一半规格不符退运了。我应该怎么处理这笔账目呢,现在确认收入还来得及吗,还是需要去调整去年的账目。
老师我们是风力发电公司,去年第一年发电,去年没有确认电费发补贴电网公司没有结算当时没有确认收入。今年能不能直接记入本期的收入,因为现在是企业所得税三免三减半期间对企业所得税没有影响也不需要交税。
老师,我在接一家公司的账时候发现22年的某月前会计记的主营业务成本少入了一个0导致成本结转少了20多万。按22年情况其实不用交企业所得税。但是因为少了20多万成本需交企业所得税。在今年我订正的时候入的是借方未分配利润调整,老师请问我这样订正是否正确?对于这个多交的企业所得税有没有什么办法可以退?我订正到未分配利润是不会影响本年利润,从而没办法弥补今年的企业所得税抵扣数,是这样吗?
老师你好,我们去年企业所得税汇算清缴时将要分期确认的收入全部做了调增,今年发现应该是不用调整的。但因为公司迁址无法更正去年的申报表,有什么处理办法吗?
1月开的1-3月2045平米租金发票税率开得不对,四月红冲重开,但是对方要求减少45平米面积,1-3月部分红冲不动产租赁发票怎么开
LED灯维修是找人干点私活,没有发票,但是员工用快递费发票抵,我做账的时候按快递费入账还是按其他费用入账?
老师好,我公司3月宣告股东分红,并做了会计分录!然后4月初转账给股东!个税app申报股息红利时,申报到3月的税务所属期去了!并已经缴纳了十几万的分红个税!这种怎么办?必须撤销申报重新申报到4月所属期吗? 不想线下去申请退税,手续和审批很麻烦!
黄连抑菌液、百部抑菌液、柴胡抑菌液,都是消字号产品,请问他们应该开什么税收分类呢
黄连抑菌液、百部抑菌液、柴胡抑菌液,都是消字号产品,请问他们应该开什么税收分类呢
老师你好,怎么给公司做合同的资料加入水印
老师您好,A107011表和A105030是什么情况下才填写?老板的A公司2023年转投资款41万给B公司,2025年收到B公司按三次转入的分红款共65万,这样的要怎么填写呢?
老师,财务报表怎么做
物业公司收到住建局对于小区加装电梯的款项23万,钱收到后支付给了电梯公司,这要如何做分录?
老师您好!请问小规模季报,是否存在资产损失,填写否是吧,谢谢
那现在的话去年的审计报告也出了,是不是也不能调整去年的报表做补贴收入的账了吧?
你好!嗯,再计入的话,就麻烦一些
那我这种情况正确的做法怎么做
你好!你想简单点,就做到今年算了。
嗯,老师,还想问个问题去年没有提减值准备,审计增加了一笔全年的减值准备,我是不是应该去年12月份的帐增加一笔,这样的话我去年的报表才能跟审计出的报表一致呢。
您好!是的。是应该补一笔
嗯,好的,谢谢老师
你好!不用客气的了
老师,你们那里未开票收入可以负数申报吗?就是我们不是跟电网公司结算电费吗,比如1月份的电费是2月初开具1月份的电费发票,根据权责发生制的要求我在1月确认了收入,并1月所属期增值税申报的时候填在了未开具发票收入那里,但是2月份时候开了票,然后我现在报2月份的增值税未开具发票那里要填负数不让保存这个怎么处理?
你好!新的问题,请重新提问。老师也是按回答数量来结算的。谢谢