你好!税收金额减少

@朴老师你好 请问在线吗 提问的
老师,有没有商业发票和形式发票的模板
老师,有没有工会的账务实操
老师您好,我今天收到了一张24年的专票,我可以进项抵扣的吧??会涉及企业所得税调整吗?谢谢老师
老师 请教一下,快账怎么用?怎么建账
服装店铺购买挂烫机算办公费还是员工福利?
老师:刚听同行说,从1月份起建筑,劳务,工程,电商、咨询服务行业,年开票金额500万以内,增值税和企业所得税可向税务局申请核定?增值税率在1%,企业所得税率0.5%,是真的吗?
老师帮我分录下,今年报销的去年的差旅费,500元?
融资租赁,利息未分摊期间先记在未确认融资, 分录是: 借:未确认融资费用 带:应付账款_**供应商 在这期间有10期是其他公司使用,怎么冲减这笔利息呀,还是利息要正常计入成费用,做: 借:财务费用 贷:未确认融资费用 目前借给其他公司使用期间,做的是: 借:应付账款_**供应商 贷:其他应付款_甲公司(停业期间使用的公司付款)
老师,请问一下我们是生产企业,包装箱是计入原材料,还是制造费用,或者销售费用?
老师,我这个意外的保险走到福利费了,在纳税调整项目表里的填到哪项啊?
老师,刚才我发那个职工薪酬支出及纳税调整那个表,我按那个税收金额少,填写2349的数填不上 是不是因为我的福利费不超啊,调整不了
你好!福利费第五列税收金额填写扣除无票后金额
是的,我是按照老师说的,扣除无票后的金额填写数填不上,它自动就出降载金额和实际发生金额的数
你好!这里是白色应该是可以填写的
老师账载金额就是计账的金额,实际发生额我就把意外保险那个数2349减掉了,税收金额就变成没有含意外保险的数了,纳税调整金额就出来了
你好!正常的不是这样填写,可以在调整表里面的其他调整
是的,我也是和老师想的一样这么填写的,可是有一个风险评估里头就出现这些状况了,我就在这儿调整,
你好!那就先这样处理吧