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你好,老师,22年的业务,错记管理费用,23年应该怎么处理,会计分录怎么做呀

2023-03-04 09:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-04 09:10

你好正确的应该是哪一个的

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快账用户7718 追问 2023-03-04 09:18

这个是之前入的固定资产,每月来发票,税额从待转进项税额,转到进账税额,应该咋处理呢,原来入错借计管理费用,进项税额了

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齐红老师 解答 2023-03-04 09:28

借应交税费待认证、 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷,利润分配未分配利润 如果发票没有认证的,做上面的

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快账用户7718 追问 2023-03-04 09:41

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-03-04 09:47

不用客气,工作愉快。

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你好正确的应该是哪一个的
2023-03-04
借累计折旧,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润,然后汇算清交需要调整。
2023-02-15
您好,把这个分录红冲,再做正确科目的分录,这是最简单的方法,没有之一。 在24年账里调整的话,把损益科目用 利润分配-未分配利润 替代,同时要更正申报23年4季度 所得税申报表哦,年报和汇缴申报表按调整后的数据申报
2024-03-08
你好,想把22年的管理费用调成研发费用,调整分录是 借:研发支出 贷:以前年度损益调整—管理费用 
2023-01-05
反结账修改吧 借研发支出 借管理费用负数 资本化还是费用化
2023-01-05
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职称:注册会计师,税务师

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