你们单位,如果是代收代付的,可以指其他应付款支付出去做相反的
老师,物损公司赚取中间差价,收到保险公司理赔,付钱维修。收到理赔:借银行存款 贷其他应付款,支付维修 借其他应付款一 贷银行存款 确认收入 借其他应付款 贷主营业务收入 应交税费销项税 提问: 1.收到保险理赔没有发票,是确认无票收入吗? 2.其他应付款支付,可以付给业务员吗?(负责联系维修等缮后,维修多数取得发票困难) 3.应交税费的税率是5%吗? 4.上面的思路是否正确,有没有其他建议
老师好,物业公司垫付居民专项维修基金,交到住建局,借,其他应收款,专项维修基金,贷银行存款,收回居民交的维修基金,借银行存款,贷,其他应收款专项维修基金,向住建局申请维修基金,借,银行存款,贷其他应付款专项维修基金,发生支付时,借其他应收款专项维修基金,贷银行存款,这样做账对不,专项维修基金可以既发生在其他应收款,又发生在其他应付款么
老师好,物业公司收到居民交的专项维修基金,借银行存款,贷其他应付款专项维修基金,交到住建局,借其他应付款专项维修基金,贷银行存款,等维修时向住建局申请基金,借银行存款,贷什么呢,也是其他应付款专项维修基金么
物业公司向其他企业借款,用于付住建局居民专项维修基金,向企业借款怎么做账呢,借银行存款,贷其他应付款企业名称,这样行不
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办