你好,当时积分你做了预收账款的吗?如果是的话,借预收账款9 库存现金223 贷主营业务收入 应交税费
公司够买了50张加油卡共计1万元,用于客户买车赠送。问题1,1万的油卡发票我们应该要求对方开什么项目合适?2,我们应该将油卡成本化还是费用化?相应的会计分录又怎么做?3,赠送时又如何处理?
老师,我们是武汉的公司,一般纳税人。公司想做加油预付卡的中间商。我们从供应商A公司那以99元的价格购入油卡,再以100元的价格卖给客户B公司,我们就赚个1元差价。供应商A公司和客户B公司都不是加油站(估计也是中间商之类的)。请问供应商A公司怎么给我们开票,我们又怎么给客户B公司开票呢?是开那种税收分类编码的发票最合适? 因为这种资金交易很快的,我们又该怎么做账呢?
老师 我们的商品之前买进来是500元 不加工 现在卖出去是800元 但是给客户送货上门 支付了运费90元 这个90元是我们付给司机的 我怎么做帐呢 老板说把这个运费也算到货的成本里面去 怎么做分录
老师,我们公司是一个充值油的平台,所有客户转到我的银行卡里钱,然后我公司再用公户充值油到中石化,我在把油卡分发以上给我转钱的客户,另外中石化站还给我公司送积分、可以用积分换油(积分随机送)。客户充值2800,我给客户3000元加油卡。这个会计分录怎么做呀?请老师指点迷津
老师 我们是加油站,客户加了200元油,又买了32元非油商品,结算时用积分支付了9元,现金223元,怎么做会计分录
老师请问,每次月底做账,本年利润这个科目转到利润分配-未分配利润,是 一月一转还是年底一转呢
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
速达系统时间设置在哪里
销售农资(农药或者肥料)属于免税吗
老师,我是销售方,我9月12号开的票,购买方9月15号报税时可以抵扣吗
速达软件,三月份做的销售开单,冲红后的开单为什么在六月份
你好,老师买汽车上牌的费用可以入到固定资产里面吗?
出开发票在那个平台开?
老师 一般纳税人当月进项税额有数 销项税额为0 月末结转增值税如何做分录呢
客户加满100元送1积分,1积分,=1元,怎么做会计分录
借销售费用 贷预收账款。