你好,进项大于小项留底的那一部分税额 电子税务局--我要办税--一般退(抵)税管理--增值税期末留抵税额退税

老师您好,根据2022年14号文件,税务局让我做增值税留抵,我不太明白该怎么操作。在电子税务局填表是填退什么时候的留抵税额呢
请问老师,本月税务局针对制造业按月全额退还增值税增量留抵税额,一次性退还制造业企业存量留抵税额。这个政策,企业应该怎么操作?退回的存量留抵税额可以怎么使用?
老师,这个月收到增值税留抵退税款,请问怎么做会计分录?是这样吗?先计提退税款:借:增值税留抵退税款,贷:应交税费—应交增值税(留抵税额退税),等你收到税局退税款时:借:银行存款,贷:增值税留抵退税款
老师,电子税务局提醒税控设备没有抵减增值税,我们没有产生增值税,怎么抵呢
老师 您好 请问电子税务局怎么操作留抵退税的流程呢 大约多长时间到账?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
我们的进项没有大于销项!这个进项大于销项是怎么看?看金额嘛?
你好,主表留底里面有金额