学员朋友您好,可以去税务大厅办理更正申报进行调整

老师想咨询一下2021年采购材料 发票没到做了暂估 发票在汇算清缴时没有到 汇算清缴调整增。2022年8月汇算清缴结束后 发票到了 需要去修改21年的汇算清缴申报表吗
老师,原材料采购暂估入帐,在汇算清缴前发票没回来,要纳税调增吗?
12月份买的原材料,产品已入库,发票在1月份收到,12月份需要暂估入账吗,1月份再将暂估冲销按照正确的发票入账吗?那汇算清缴的时候还要调吗?
老师,想要企业所得税汇算清缴时做纳税调增的话,必须在当年把没来票的做到营业外收入吗?比如原材料暂估的
老师,原材料暂估入库,发票在次年8月份收到,汇算清缴时,没做纳税调增,该咋办?
老师,去年12月忘记计提所得税了,怎么办呢?
老师香学校配送食材,成本应该占收入的多少合理
老师,收到工会转入的钱,是不是可以直接冲之前付出去时做的管理费用,工会经费。
老师,以单位名义补交的医保,是个人交钱给单位,用单位的名义申报缴纳医保,我应该怎么做分录
土地使用税等级怎确定?
1月发生收入,开具普票,2月收入退回,开具红票,这两步如何做凭证
公司租赁员工 老师车辆租赁费大概是多少钱
老师请问下,生产出口企业,一单分两次报关,都是cif价,第一次是按件数去分摊运保费的,第二次按金额去分摊会不会合理?
张三是甲公司派乙公司人员,张三工资社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
这种发票是专票还是普票?原值是含税还是不含税?
去税务大厅办理更正,就是纳税调增,是吗?8月收到发票也要去更正吗?
是的没错, 是这样的