你好!第一条就是应纳税所得额低于300万的,按5%缴税

老师您好,请问企业所得税汇算清缴A107040这个表的第一行是怎么算的,是小微企业,利润超100万了
请问老师小微企业汇算清缴这个是怎么算的 第一条。
老师,小微企业,汇算清缴A107040表,第一行符合条件的小型微利企业减免企业所得税,我要根据什么填写呢?
老师,您好!我们是小型微利企业,企业所得税汇算清缴的减免所得税优惠明细表的第一行“符合条件的小型微利企业减免企业所得税”是怎样计算的?
老师,年度汇算清缴A107040减免所得税优惠明细表,我们企业符合小型微利企业,这个第一行1.符合条件的小型微利企业减免企业所得税怎么算!应纳税所得额是290万
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一般纳税人。进项税额和销项税额需要每个月要处理嘛,怎么操作呢
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老师,在汇算清缴中,有笔销售费用是业务招待费,但是业务招待费中取不到销售费用中这笔,只取了管理费用中的报的利润表中的管理费用中包含的部分,这个怎么办?
老师,为啥预收账款和行合同负债是一个意思的科目吗?那为什么,都一个意思,还要有两个科目呢?
老师:支付房租押金的时候和一个月租金一起支付有没有关系,押2个月租金付1元个月租金,做一笔一起支付,押金和租金没有分开,备注支付8月租金及押金,有没有关系
填写的是应纳税所得额×25%一应纳税所得额×5%的差额吗?
你好!是的。减免的部分就是这个金额
为什么我填写的错误呢
应纳税额要减去以前年度亏损吗?
你好!你的主表能发来看下吗
全年利润总额是826443.02,以前弥补亏损是416946.73,请问这个怎么计算呢?
你好!用利润总额先减去亏损,然后再计算应纳税所得额
答案不对啊
你好!你把你的主表截图来看下
826443.02—416946.73=409496.29×25%=102374.07 ;409496.29×5%=20474.8145; 102374.07—20474.8145=81899.26,老师我写81899.26不对啊
好的老师
老师我已经截图了,拍照了
你好!不是,是年报的主表。不是这2个
我找到答案了,可是还是错误,无语了,之前会计学堂答案是这个,这次又改了,奇怪又没视频解说
你好!这个老师也不太清楚,你发链接来,我跟学堂反应一下