你好!第一条就是应纳税所得额低于300万的,按5%缴税

老师您好,请问企业所得税汇算清缴A107040这个表的第一行是怎么算的,是小微企业,利润超100万了
请问老师小微企业汇算清缴这个是怎么算的 第一条。
老师,小微企业,汇算清缴A107040表,第一行符合条件的小型微利企业减免企业所得税,我要根据什么填写呢?
老师,您好!我们是小型微利企业,企业所得税汇算清缴的减免所得税优惠明细表的第一行“符合条件的小型微利企业减免企业所得税”是怎样计算的?
老师,年度汇算清缴A107040减免所得税优惠明细表,我们企业符合小型微利企业,这个第一行1.符合条件的小型微利企业减免企业所得税怎么算!应纳税所得额是290万
这个好做公司的费用吗?可以的话计入什么二级科目呀
一般纳税人和小规模纳税人对于开专票还是普票有什么规定没有
养生馆收入印花税要报吗?选哪个
老板名下有两个公司:A公司正常生产经营有营收,B公司辅助A公司过账用。就是A公司收到钱假设120W,借款给B,B在借款给非职工个人,这样把钱拿出来,最后这个钱是不还的,那么我的账怎么消化掉呢?B对于A是其他应付款,付不出去转作营业外收入?B对于非职工个人是其他应收款,收不回来转作营业外支出?一来一往平了,也不用缴企税,这样经得起税局查账吗?应该做好哪些资料备税局查账@郭老师
老师工作服可以计入劳保费吗
老师,请问预收账款,没有开票,是不是都要先确认收入申报税了?
老师好,小规模公司确认未开票收入,增值税申报表填哪里呢
老师 临时工工资计入哪里
养生馆报增值税选劳务还是服务
缴纳印花税时买卖合同的应税凭证名称填啥
填写的是应纳税所得额×25%一应纳税所得额×5%的差额吗?
你好!是的。减免的部分就是这个金额
为什么我填写的错误呢
应纳税额要减去以前年度亏损吗?
你好!你的主表能发来看下吗
全年利润总额是826443.02,以前弥补亏损是416946.73,请问这个怎么计算呢?
你好!用利润总额先减去亏损,然后再计算应纳税所得额
答案不对啊
你好!你把你的主表截图来看下
826443.02—416946.73=409496.29×25%=102374.07 ;409496.29×5%=20474.8145; 102374.07—20474.8145=81899.26,老师我写81899.26不对啊
好的老师
老师我已经截图了,拍照了
你好!不是,是年报的主表。不是这2个
我找到答案了,可是还是错误,无语了,之前会计学堂答案是这个,这次又改了,奇怪又没视频解说
你好!这个老师也不太清楚,你发链接来,我跟学堂反应一下