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老师,帮我看下这些分录对吗

老师,帮我看下这些分录对吗
2023-03-06 20:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-06 21:05

结转销项税额会计分录 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。 结转进项税额会计分录: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)。

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齐红老师 解答 2023-03-06 21:07

多开1分钱 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 -0.01 贷:主营业务收入 0.01

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齐红老师 解答 2023-03-06 21:09

最后一个重新编辑一下。

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齐红老师 解答 2023-03-06 21:10

这时要开销项负数。      借: 主营业务收入   应交税金-应交增值税(销项)   贷: 应收账款或银行存款

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齐红老师 解答 2023-03-06 21:16

没有开票的话,就没有销项,不能做收入。您收到钱做预收账款,所以这么调整。 借: 主营业务收入   应交税金-应交增值税(销项)   贷:预收账款

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齐红老师 解答 2023-03-06 21:19

就说您开了一个红字发票的话。要冲收入,冲销项税额,冲应收账款,同时都冲。 借: 主营业务收入   应交税金-应交增值税(销项)   贷: 应收账款或银行存款 如果你没有开发票,您收了钱,直接预收账款 借:银行存款 贷:预收账款。

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结转销项税额会计分录 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。 结转进项税额会计分录: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)。
2023-03-06
你好,没错,就是这么计提的。
2023-03-24
您好 请问写的分录在哪里
2023-07-02
你这里的账务处理没有问题,但是你在算实际的投资收益的时候,这个金额好像错了,你应该是用摊余成本乘以实际利率。
2022-09-12
你好,你的分录是正确的
2020-08-20
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