借预付账款50万,贷银行 借库存商品,贷预付账款40万

老师您好,我们有家汽车销售公司,18年开始就没有经营了,因为有一批车辆被工厂收回去了,那时也没让我们红冲发票,所以导致留底税额还有40多万,这个该怎么处理呢,想要把这个留底税额做平
我们是运输公司,4月份往某个汽车销售公司预付80万购车款,但是后来从别的公司购买上了,这个汽车销售公司把钱转给了另一家公司,那家公司也给我们开具发票了,但是我的账上一直还挂着这个预付款80万,该怎么处理?
老师你好!请问一下,我公司在中沃汽车公司买汽车2两,账面上我看到中沃开给我公司发票120万,现在我账面上显示应付中沃汽车公司货款120万,但是现在我公司又是以这个120万货款是分2年支付给重汽汽车公司每个月连本带息51000每个月还款,我这个账现在怎么办?发票a公司开给我们购车款,每月还利息又是重汽汽车开给我们利息发票,老师你好!帮我看看这个账我怎么做?
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老师 我们付好采购款 厂家就开票了,我们分录是根据发票做账是吧?借库存商品 353982.3应交税费-应交增值税46017.7预付账款10万贷银行存款50万这样吗
等于说多付了厂家10万 ,上面写的分录有问题吗
可以的,没有问题的。
但是老师 ,这个预付账款二级科目是啥?这个分录里面还含有预付账款-订金
二级科目写对方企业的名字。