你好,实际这个是什么业务的?

请问老师,我公司收到客户款9万多,但对方没有用公户给我们转款,用个人账户转过来的,我们已经给对方开了发票了,那现在我们有必要把这笔款退回在让从公户转过来吗
老师你好,请问对方转了一笔钱转到我的私人账户,现在对方要求开发票,由于对方信誉不是很好,我不太想把这笔钱给他转回去,让他再重新转到对公账户里。,我现在应该怎么操作?我自己转上去备注好?还是必须转回去?
你好 请问我们公司上个月有个客户给我们对公转了一笔款过来要开票 但是我们公司没票了 所以没给他开票 就让我们供应商帮我们开票给这个客户了 现在这个客户要我们把上个月她转过来的这笔款 给他转对私回去 这样合理吗?
#提问#老师好,有一笔款项对方用私户转过来,叫我开一份收据,然后待他们公户转到我们公户,再让我们退回这笔私户的,对方让在收据注明一下,应该怎么开
老师好,客户用对公账户给我们对公账户付过来了一笔人民币押金,之后还要给对方退回,请问我们不给对方开收据了,到时候直接退回可以吗
广东的个体户怎么变更名称啊
老师,去年11月份结转增值税的时候,输金额时错了,少输了5.92元,现在发现,红冲了去年的凭证,重新写了正确的,这样可以吗?还是说要通过损益调整科目?
想问下,旅客运输服务发票,现在必须填写出行人信息吗?如果不填,不能抵扣税金吗?
老师:2026年1月报销2025年11月的的差旅费2160元,企业会计准则,会计分录怎么做
郭老师,个体户需要申报个税吗,之前都没有申报会罚款吗
新办公司购买厂房900万,法人个人转款,贷款也都还完了,现在厂房发票都已经开出,房本上会显示是公司所有,账务处理是个人借款公司购房,金额较大汇法人私户会有影响吗?有什么风险呢?
你好,老师,第一个问题计提:应收账款坏账准备计提借:信用减值损失 贷:坏账准备。固定资产减值准备借:资产减值损失 贷:固定资产减值准备。存货跌价借:资产减值损失 贷:存货跌价准备。无形资产减值准备借:资产减值损失 贷:无形资产减值准备,我这几个计提的分录对吗?第2个问题,这些计提后,会影响利润表的利润总额,那这些计提的信用减值损失和资产减值损失在汇算清缴是要调减吗?来增加利润,毕竟这个计提准备只是计提没有实际发生,就比如应收账款只是计提,但还没有真的收不回来了。第3个问题,这几个计提是每月都要计提,还是每年年末计提一次。第4个问题,这些计提是基于什么来进行计提,是基于财务制度吗?
老师,年底结账漏了一笔库存,因为未开来发票,忘记暂估入库,并且已经用完了,也忘了结转成本,1月份人家开来发票,才记起这个事。请问老师在不调表的情况下,有没有好的解决办法
每次公户钱不够付货款 然后都是从私户用周转金方式转入 那如果还的话要备注什么用途从公户转到私户去
老师股东要是退股,应该怎么结算啊
是3万块的服务费来的呢
那退回去又是什么原因?
老师,收据可以这样开的吗?比如今收到XXX公司委托人XX转来3万服务费,待XXX公司公户转账成功后,将退回委托人XX3万
那不行,你账上外账怎么做?
这样的话影响你做账了,你这样的话你转给个人账户,这种需要对方出一个委托书,委托个人收款,你直接挂着往来,你也不能说是服务费,你这是代收代付。
那我应该怎么做?
老师还有个问题,平时客户让开发票,同时再开一张收据,这样合理的吗
主要是你们这个是什么业务的,这个是你单位的费用吗?你们是虚增的业务吗。
是真实业务来的哦,是我们单位的服务费用,真实的哈。
退回去又是什么原因?