这个计入管理费用-福利费。不申报个税
请问老师,公司外购产品给员工作为福利费用.需要帮员工代缴个人所得税吗?需要800元以上才要吗?员工是按意外所得还是什么类型缴纳个人所得税呢?
老师你好!请问公司给员工发放过节福利费300元,需要算个人所得税吗?如果要应该怎么申报
老师您好,想问下。发的员工福利,还有员工回家的路费,这些都有发票,公司入费用福利费。有个问题,实际工作中给员工报个税的话,需要把这快加到个税申报中吗?
老师,公司给员工报销春节期间回家的往返路费,需要什么个人所得税吗?
我们公司这个月有部份员工出去旅游,公司只报销往返路费及最后一天的住宿费,这个挂福利费要报个人所得税吗,
请问:这道题,50-12.7,50是租金,租金减利息啥意思?
旧设备的投资额是变现价值加抵税,如果有每年有维修成本,需要加上么
请问:这道题2350-2200=150.购买时5万交易费不去掉吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
老师请问为什么答案第二问,是借:所得税费用 2828,贷:应交税费 应交2828 我的做法是 借:所得税费用3006 贷 递延所得税资产178 应交税费应交所得税 2828
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的