你好,费用类的没法退税,没法抵扣的,你可以进项认证了之后再进项转出。

老师,请问一下,出口企业,增值税是零税率的,然后费用开了专票回来,我去年勾选的时候,都先直接抵扣勾选,然后再作转出,但今年的勾选系统变化了,然后我就直接点不抵扣勾选,但在第二个月的时候,这张发票依然还是在未勾选这块显示,我需要如何做呢?我们没有内销的,所以没有增值税需要抵扣的
我是纯外贸企业,工厂给我们开的进项发票我们退税勾选了之后发现一个字错了,我现在的操作是开红字信息单,信息单里勾已抵扣,然后让工厂重新开蓝字,这样对吗,然后附表二进项转出。这样进项转出部分会不会要补税
老师,问一下,就是一般纳税人的话,勾选发票里有不能抵扣的专票,但是还是要勾选认证,然后进项税转出。就是说不能有发票在里面。不管能不能抵扣都要勾选
老师您好,请问一下,如果进项多了销项少了,那我在勾选抵扣的时候还是全部勾选吗,比如一张发票的进项大于了我当月所有销项,勾选抵扣以后是在申报的时候只填写需要抵扣的部分金额,剩下的进项留底是吗,下期抵扣是这样的吗
老师好,我公司既有内销又有出口,而且出口是10月才开始。然后10月开了出口的普通发票是零税率的,我想问一下这个发票也要勾选进项吗?如果勾选的话是按什么比例来勾选?
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老师,请问一下小规模的坭兴陶公司。2024年11月份收到市场监督管理局转入的专利转化专项奖励1万元。当时公户收款做了借 银行存款 贷应收账款了 没有做营业外收入。现在2025年还可以 借应收账款 贷营业外收入嘛?还是要咋处理啊?
老师您好,我现在做账,然后有一张发票我在2025年的11月份已经入账了,现在26年1月又给对方付了报销款,就是我们现在截止25年的12月31日之前的账都是在旧系统,然后26年我们又换了新系统,这个我现在应该怎么做合适
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我知道没有办法退税,我的意思就是这些在勾选的时候选择哪种方式会好些,因为这些费用发票我们也不用抵扣,因为销项都0,所以基本上进项都是多的
你好,两种做法,一种是选择不抵扣勾选,还有一种是认证了之后再进项转出,建议你选择第二种做法。
嗯嗯,好的谢谢老师,
不用客气,工作愉快
老师你好,还有个问题,像这种费用类的发票,进项转出。可以转到成本里吧,主营业务成本
不可以的,你看一下这个具体的是什么费用,应该结转到费用里面,借管理费用等 贷应交税费,应交增值税进项转出。
就是租金类的发票,或者说广告费的发票,进项就只能转管理费用
对的,是的,是这个意思的。