你好 这个是要调增的 借:以前年度损益调整 贷:应付账款等科目

老师,我现在没有报送财务报表和汇算清缴,然后我发现去年有两个凭证错了会导致利润减少,但是第四季度已经按照错的利润表填报了季度所得税报表,现在我想调整过来,修改好凭证后生成新的利润表再进行汇算清缴可以吗
我本年度发现以前年度错误,调整以前年度损益调整。导致企业盈利了,在资产负债表中体现盈利,但由于利润表不体现,要怎么处理?那么企业所得税是在这个季度交,还是在汇算清缴的时候补交。
2021年未计提企业所得税和增值税附加税,2022年计提成所得税费用了,2022年12月发现错误,2022年1季度申报利润表时所得税费用又填了计提所得税费用的金额的,这个在2022年12月怎么处理?
发现去年的成本计算错误,导致利润偏低,所得税交少了,如何处理?
整理汇算清缴资料发现有一张凭证做错了,错增了60000成本,要改吗?在2022年的账改还是2023?没有利润,不需交所得税
老师,我们公司要付一些外汇服务费,需要留存什么资料然后转公帐过去呢?申请国外的奖项用的,我们是酒店。
公司租住的个人房子,结果交了电费,同时一开发票是个人名字,想报销不能换成个人名字吧?如何处理呢?
老师 好 我们是销售电梯的公司 采购电梯的进项 大部分会跨月取得 销售电梯的发票 会跨月开具 我们没有库房 直接采购货物运输到甲方处 甲方给钱 是按照合同约定的方式电梯采购前支付百分40 进场后支付30% 调试后20% 取得监检报告 移交后10% 这样的情况 我应该怎么确认收入和结转成本呢?
已收到发票,但未付清货款怎么做分录?
请问民非会计制度,然后税务系统是需要申报业务活动表,和资产负债表,那么所得税申报表怎么申报呢?正常所得税是根据利润表数据去申报
老师,自然人客户端7月申报6月的工资,但是工资是要在7月10日才发放,这样是不是不太合理,应该申报5月的才对。
老师,比如公司开票35万,我们交给税局的税率是怎么算的,总税率
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 您有看到我发的截图吧,合并出来的报表资产负债率23年79.29%,24年74.78%,25年48.13%,前2年资产负债率都超70了,是不是说不过去。 代账居然也说没有关系?
老师好,高速费开成电费能报销吗?谢谢
老师,申报个税自然人客户端,7月初申报6月工资了,是不是应该7月申报5月,不然企业所得税表里让填工资那个数会不符
和应付账款什么关系?
我这边只是举一个例子的
我要确切回答 不要误导我
那你去年的借方是什么科目,我给你确切的科目
你结转成本会用什么科目?应付账款?
? 你去年用的是什么科目