你好,是以后报表都是有这样的差额

做了一笔以前年度损益调整后资产负债表与利润表勾稽关系已符合:资产负债表未分配利润期末数=未分配利润期初数十本年利润的净利润本年累计±以前年度损益调整。问:对资产负债表中未分配利润期初数需要做调整吗?
请教老师,未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润,根据这个公式是不是财务报表中的资产负债表期末数就不一定等于期初未分配利润+本年累计净利润这个勾稽关系是吗?
老师,年末报表未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 ,资产负债表,与利润表符合这个勾稽,那是不是以后报表都是这样有差额吗?还是到下一度可以调平呐?
没有发生以前年度损益调整的情况下,资产负债表与利润表之间的勾稽关系是,未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计。 发生以前年度损益调整的情况下,资产负债表与利润表之间的勾稽关系是,未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整。请问是这样理解吗?
老师,资产负债表利润分配未分配 期末减 期初 不等于利润表 净利润累计数 是因为有以前年度损益调整是吗?
老师,我应交增值税月末在贷方,需要结转,分录怎么做
固定资产折旧就三个数,原值,累计折旧、已提足折旧尚未处置的资产原值,老师我们造作26年计划,固定资产折旧这一块能给说说吗
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老师,你好!我司是房地产公司,现已竣工验收,因现房按揭需客户以不动产证办理抵押,我司在收到首付款时,开具全款发票给客户办理不动产,不动产证办理好后,因客户按揭不通过,我司是否跨月红冲发票,开具首付款发票。
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