你好,设备的这个你有进口交款书和进口关税完税单,这个不需要代扣代缴了,检测服务的这个增值税6%,所得税10% 没有

请教下关于进口业务。进口报关单上境内收货人A 和消费使用单位B是不同的两家公司, 并且在“海关进口增值税专用缴款书”上的缴款单位写了境内收货人的公司A。 我们问过第一家财务公司,他们的解释说,因为B是“消费使用单位”, 才真正拥有货物所有权。 如果缴款书开给A, A因为没有货物所有权,即使进项税缴款书开给A,但A也不能享有进项税抵扣。 这样的说法对吗? 另外,我们又咨询过第二家财务公司,另一种说法是: A可以不充当“纯代理”(即进口买卖的业务实际是B在做,不是A来做); A应该要充当“代理进口”,然后做经销销售给B,相当于对境内销售,再给B开具国内的增值税专用发票; 这样的话,A就可以用海关开具的”进口增值税专用缴款书”上的进项税,来抵扣销售开具给B的国内专用发票上的”销项税“? 上面哪个说法对?
3、甲企业为增值税一-般纳税人,主要从事设备制造和销售业务,2019年12月有关经营情况如下:(1)购入原材料取得增值税专用发票注明税额45万元,进口检测仪器取得海关进口增值税专用缴款书注明税额26万元(2)报销销售人员国内差旅费,取得网约车费增值税电子普通发票注明税额0.1万元,取得住宿费增值税普通发票注明税额0.5万元,取得注明销售人员身份信息的铁路车票,票面金额合计10.9万元,取得注明销售人员身份信息的公路客票,票面金额合计5.15万元(3)采取分期收款方式销售A型设备--台,含增值税价款216万元,合同约定当月收取50%价款,次年4月再收取50%价款,采取预收货款方式销售B型设备一台,设备生产工期18个月,合同约定本月应收含增值税价款960.5万元,甲企业当月实际收到该笔预收款(4)支付境外乙公司专利技术使用费,合同约定含增值税价款106万元,乙公司在境内未设有经营机构.且无代理人。要求:计算当月甲企业应缴纳的增值税税额及代扣代缴的增值税税额
老师,我们公司从国外进口设备分别支付设备款和设备检测费需要替国外销售商代扣代缴哪些税费?税率分别是多少?如果不想代扣代缴,有没有合理的解释?
我想要咨询一下,我们是完成一个个装修项目实现收入的。通过购买设备和一些辅材,请劳动工人提供劳务,完成装修项目。老板为了省钱,现在有部分材料和工人的劳务费是从公账转钱到老板个人卡然后直接从个人卡上支出去给供应商和工人的,劳务费没有代扣代缴个税,我想要问一下,这种情况怎么处理?还有如何归集每个项目的成本,费用。现在导致其他应收款-股东金额非常大,
老师好,我公司是做第三方监理的,我们有个国外客户在国内投资了一个项目,他在国外采购的设备请我们做监理,我们找当地的第三方服务商代做了这个服务并且支付服务费给代理公司,那我们需要帮代理公司代扣代缴所得税和增值税吗,服务商在国外,服务地点也在国外
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
老师,设备有进口交款书和关税完税凭证,需要代扣代缴企业所得税吗?
你好,设备的不需要,监测费的需要。
如果我跟国外签订合同约定,总价款多少,其中设备款多少,检测费多少,我们还需要就检测费代扣代缴吗?(我们是按合同总价款交纳的进口增值税和关税)
对的,是的,需要的,你看一下这个设备里面是不是不包含日监测费。
老师,如果设备价款里包括检测费,是不是就不用代扣代缴了?
对的,是的,但是你最好不要体现这个监测费。