同学你好 做固定资产清理就可以了
老师,我们之前调拨的固定资产没有入暂估,入的固定资产,已经在提固定资产了,现在才开过正式发票了,金额不一致,怎么做账务处理呢
就是我公司固定资产卖了30万,在会计科目做的是固定资产清理,不是收入,然后用固定资产清理和固定资产数字平之后,多出来的钱做资产处理损益这个科目去了,但是在增值税主表里就显示的收入是30万,那样就是表和账本收入不符,这样税务说有问题,怎么处理呀?
老师,我们购入固定资产,比如说40万,已付20万(做的是:借应付 贷银存),现在固定资产可以用了,对方开给我们发票21万,该咋做账
老师,我们公司之前设备50万已经安装好,账务处理也在固定资产卡片里,现在这个固定资产又加装了一个部件,金额12000,是单独入固定资产吗,还是怎么账务处理
老师,内账,以前有个固定资产3万,我入了账了,现在老板说不是固定资产是产权,产权值3000元,出售了,我咋处理,之后开始入的三万元就是现在的产权款3000元,我咋做账务处理
老师,您好,民宿挂在美团,美团打款到商家钱包,最后老板体现到私卡上,我入账怎么挂,可以直接挂老板名下,借其他应收款-老板吗
老师,我问一下出差报销的问题,我们领导去成都出差,但是他在出差这期间是回他成都的家里住,不和其他同事住一起,返回坐飞机也不一和其他同事一起返回,这中间有时间间隔期,可以报销返程机票吗?
工商年检单位社保缴费基数是填一个月的还是一年的?
老师 汇算清缴补交的所得税需要怎么做分录 一般纳税人小微企业
对方房子无偿给我们使用谁缴纳房产税
项目资本金是什么意思?
人事招待买了200元的水果,但没有发票,这该怎么入账? 税务方面应该怎么处理?
借:银行存款 58500 借:应收账款--保险费--中国平安财产保险股份有限公司 58500 我们后期的赔偿款也是私账上支付给挂靠公司,这种我们账平不了,要怎么来平这个账,老师
购买货物跟销售货物都要缴纳印花税吗?
执行会计准则是在税务登记确定好,还是说季报填财务报表的时候可以直接选择
借固定资产清理贷固定资产,借固定资产清理贷营业外收入,再转利润对吗?
对的 是这样做的 借银行 贷固定资产清理 贷销项 这样
银行存款就是以前的那个3万,现在出售没有收到钱?咋弄?
那你计入营业外支出 才可以
是先记支出,然后再去记银行存款,后在转收入吗?我有点晕老师
借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 然后 借营业外支出 贷固定资产清理
那这个营业外支出还用结转吗??
同学你好 要结转的哦