培训费在第一行福利费也是第一行 实验费这个是研发的吗? 技术服务可以放在办公费 残疾人保证金其他
乙公司为居民企业,主要从事货物生产和销售,2019年利润总额为500万元。具体生产经营情况如下。(1)取得不含税销售收入3000万元,准予扣除的销售成本1800万元。(2)发生销售费用200万元(其中广告费86万元);管理费用300万元(其中业务招待费30万元,残疾人员工资20万元);财务费用100万元(其中40万元为向非金融机构借款发生的利息,年利率为5%,同期金融机构贷款利率为4.5%)。(3)营业外支出100万元,其中含直接向贫困山区义务教育捐赠20万元。(4)计入成本、费用中的实发工资总额200万元,拨缴职工工会经费6万元,支出职工福利费50万元,职工教育经费8万元。(5)乙公司在2019年各季度末共预缴企业所得税5万元。要求:(1)根据上述资料,不考虑其他因素,计算乙企业应补交多少企业所得税。结果保留小数点后两位,四舍五入。(2)填写相关企业所得税纳税申报表。
W公司2021年产品销售收入是3000万元,产品销售成本1200万元。取得国债利息收入80万元,转让一项专利技术取得收入100万元销售费用700万元(其中广告费400万元)管理费用400万元(其中业务招待费15万元)财务费用40万元,销售税金150万元(其中增值税130万元)计入成本成本费用员工工资总额100万,其中包含残疾人员工资5万元,员工福利费15万元工会经费3万元,职工教育经费7万元2021年自行向某养老院捐增5万元,通过红十字会向希望小学捐赠10万元赞助一项公益活动,发生赞助费用5万元:2021年发生研发费用10万元W公司企业所得税税率25%计算2021年应该缴纳的企业所得税利润表
(二)某公司为增值税一般纳税人,适用的企业所得税率为25%。2019年对2018年度企业所得税进行汇算清缴,发现财务资料如下:①全年取得自行车销售主营业务收入为5900万元,发生自行车销售成本3000万元;②其他业务收入800万元,其他业务成本660万元;③取得购买国债的利息收入50万元;缴纳销售税金300万元(其中增值税100万元);⑤发生的管理费用700万元(其中新技术的研究开发费用为40万元、业务招待费用55万元),销售费用1070万元(其中广告费和业务宣传费为1015万元),发生财务费用120万元(其中因向商场借款1000万元而发生的利息60万元,同期银行贷款年利率为4.4%)ر,⑥取得营业外收入500万元,发生营业外支出200万元(其中通过民政局对灾区公益捐赠160万元,缴纳工商行政罚款2万元、税收滞纳金1万元);⑦已计入成本费用的实发工资总额80万元(其中有专用收据的工会经费3万元,职工福利费15.2万元,职工教育经费8万元;要求计算下列各题:1.该公司2018年度利润总额;2.该公司2018年度纳税调整(判断调增?调减?调增多少?调减多少?)
某公司为增值税一般纳税人,适用的企业所得税率为25%。2019年对2018年度企业所得税进行汇算清缴,发现财务资料如下:①全年取得自行车销售主营业务收入为5900万元,发生自行车销售成本3000万元;②其他业务收入800万元,其他业务成本660万元;③取得购买国债的利息收入50万元;缴纳销售税金300万元(其中增值税100万元);⑤发生的管理费用700万元(其中新技术的研究开发费用为40万元、业务招待费用55万元),销售费用1070万元(其中广告费和业务宣传费为1015万元),发生财务费用120万元(其中因向商场借款1000万元而发生的利息60万元,同期银行贷款年利率为4.4%)·,⑥取得营业外收入500万元,发生营业外支出200万元(其中通过民政局对灾区公益捐赠160万元,缴纳工商行政罚款2万元、税收滞纳金1万元);⑦已计入成本费用的实发工资总额80万元(其中有专用收据的工会经费3万元,职工福利费15.2万元,职工教育经费8万元;要求计算下列各题:1.该公司2018年度利润总额;2.该公司2018年度纳税调整(判断调增?调减?调增多少?调减多少?)
老师,汇算清缴时,培训费100万,福利费100万,试验费300万,技术服务费40万,残疾人保障金,填期间费用明细表填哪一行?
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
试验费是在别的机构做产品试验,对方给开的试验费发票,没有记在研发费用里
你好,可以做销售费用,办公费。