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2019年5月31日,A公司向B公司销售一批产品,价款为1000000元,适用的增值稅稅率为13%,同日收到B公司开具的一张期限为6个月期不带息的银行承觉汇票,面值为1130000元,支付所销售产品的价款和增值税款。A公司编制的会计分录为:

2023-03-08 18:05
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2023-03-08 18:07

借应收票据113万, 贷主营业务收入100万, 应交税费、应交增值税销项13万。

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借应收票据113万, 贷主营业务收入100万, 应交税费、应交增值税销项13万。
2023-03-08
您好,借:应收票据 1130000 贷:主营业务收入 1000000 应交税金-应交增值税-销项税 130000
2023-06-06
你好 借:应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:银行存款,贷:应收票据
2023-06-06
你好需要计算做好了给你的
2022-11-15
借:应收票据 900000*(1+13%) 主营业务收入 900000 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)900000*13%
2022-03-06
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