你好,你们研发部门的所有的支出都属于 研究部门的他分研究阶段和开发阶段,如果是开发阶段的这一部分属于成本,研究阶段的这个属于费用化的,月末结转到管理费用 你们是分不出研究和开发阶段吗?

老师高新技术企业,没有产品的研发都是技术服务的研发,现在公司委托别的单位给做了一本分研发,取的发票,我们是计入研发支出—费用化支出还是计入主营业务成本,我总感觉应该计入主营业务成本,因为不是我们自己研发的,是委托别的公司研发的
我们是科技型企业需要申请高新企业,之前未做研发费用。之前的人工工资和社保费用都计入主营业务成本,我能一次性把全年主营业务成本转为研发费用吗?
请问老师,高新企业发生的一些成本,哪些计入主营业务成本科目,哪些计入研发支出期末转去管费,这个如何区分啊?
请问老师,我们是服务型高新技术企业,请问哪些费用计入主营业务成本呢?一般我们把涉及的费用都计入期间费用了,研发人员的计入研发支出费用化支出了,这样导致没什么主营业务成本,请问老师这样做合理吗?
老师,请问技术服务型公司,技术人员的工资,差旅费计入管理费用或销售费用,公司会计把他们的工资和差旅费直接计入主营业务成本,这样可以吗?
项目贷款融资195259.2958万元,融资期限为30年,建设期3年,还款期27年,货款年利率3.7%,还款方式等额还本利息照付,老师财务费用是多少?
老师好,肉加工成羊肉卷之类的食品加工生产企业,采购商散户忒多,很多不给开发票,还有销售的一大部分不要票,老板说是按税务要求做账。我倒是会做,有啥其他建议吗
为什么A是错的?他不是已经支付了?不应该有这笔分录吗
税法2上,有一个什么规定,是除房地产企业除外的,是什么呀,老师可以说一下吗
个人独资企业如何零申报
老师委托加工收回的小汽车用于分配股东要不要缴纳消费税
这道题的答案说能够自主展期的属于非流动项目,但是它的d选项是已经签订了长期协议,应该属于那种能够自主展期吧,那为什么它属于流动项目也要把它选上呢?
同一法人的企业互相进行交易往来时,是不是可以只交一份税呀
冲销上月多结转成本,怎么做分录 ?
老师,公司是代理商,购进某机器配有A和B两种配件,配件不一样价格不一样,配有配件A的机器价格是5万元,配有配件B的机器价格是5.3万元。由于配有配件A的机器已经销售完毕且供应商已经没有库存,但有客户要购买,现在跟别的有库存的代理商换配件,拿B配件跟其换配件A,不换机器,因为机器是一样的,对方只需要支付3000元差价给我们公司就行,但他们支付3000元我们能开发票给他们否?能开的话要开什么发票?
是的老师,我们公司是做标准化服务的,所有项目能接下来就做了,不知道怎么分研究和开发阶段,也不形成什么无形资产,都是费用化了,然后可以加计扣除,我也是刚接触高新企业,咨询同行,他们也都是全部费用化了,没有资本化的情况所以就没有主营业务成本,不知道怎么做更合适
那你们现在有销售吗?
是的,有收入,就是成本这块不知道怎么做合适
那你们这边就应该分摊一部分,你全部费用化的情况下,你多加计扣除了。
那老师一般成本占收入比例多少合适呢?
不好意思 这个差异太大了毛利润没算过
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。