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公司股东有一部私人名下车经常用于公司日常办事用,该车未做资产评估列入固定资产,请问该车所耗用的加油费和维修费可作为公司费用吗?如果可以,是记为:借:管理费用-汽油费 贷:库存现金 吗?如果不可以,是为什么,应该如何做?这笔费用该如何体现

2023-03-09 10:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-09 10:50

您好, 可以计入这个科目里面的

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快账用户1244 追问 2023-03-09 10:52

要不要签什么协议?

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快账用户1244 追问 2023-03-09 10:55

另外:会计科目借:管理费用一加油费,贷其他应付款xx,对吗

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齐红老师 解答 2023-03-09 10:59

您好,需要签租赁协议,会计科目借:管理费用一加油费,贷其他应付款xx,对的

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快账用户1244 追问 2023-03-09 15:01

你好老师:我如果签了一份免费租用协议,那上面的会计做账也对吗?

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齐红老师 解答 2023-03-09 15:23

可以的,同学,没问题

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快账用户1244 追问 2023-03-09 15:25

老师开的加油发票、过路费发票可以进项抵扣吗?

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齐红老师 解答 2023-03-09 15:28

普票只要有税额的可以进项抵扣,在增值税认证平台上勾选掉

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快账用户1244 追问 2023-03-09 15:29

加油的可以吗抵扣吗

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齐红老师 解答 2023-03-09 15:30

加油票只要是专票就可以的,普票不可以;过路费发票普票只要有税额的可以进项抵扣,在增值税认证平台上勾选掉

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快账用户1244 追问 2023-03-09 15:33

好的谢谢你

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齐红老师 解答 2023-03-09 15:41

不客气,同学,祝您工作顺利,加油!

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您好, 可以计入这个科目里面的
2023-03-09
属于前期差错,处理如下: 账务: 补记固定资产:借固定资产 69075.13,贷以前年度损益调整 69075.13; 补提 2021.5-2025.7 折旧 55772.07 元:借以前年度损益调整 55772.07,贷累计折旧; 调整所得税(25%):借以前年度损益调整 3325.77,贷应交税费;余额转利润分配。 税务: 需更正以前年度所得税申报,补税 %2B 滞纳金;2025 年按剩余折旧正常扣除。 需调整以前年度报表,用追溯重述法更正。
2025-08-15
收李强款:借银行存款 121854.46,贷其他应付款 - 李强 121854.46 购车及保险: 借固定资产 110800、管理费用 11054.46,贷银行存款 121854.46 平账:借其他应付款 - 李强 121854.46,贷其他应收款 - 李强 121854.46 (通过往来对冲,既入固定资产,又平掉应收应付)
2025-11-11
学员你好,分录如下 :(1)借*应付职工薪酬583000 贷*银行存款503000 应交税费20000 其他应收款10000 其他应付款50000
2022-12-06
你好 (1)8日,根据%26quot;工资结算汇总表”,上月应什职工工资总额为583000元,其中扣回代垫职工医药费10000元,代扣职工房租50000元,代扣职工个人所得税20000元,实发工资为503000元。工资已通过银行结算,汇入职工个人工资账户。 借:应付职工薪酬,贷:银行存款,其他应收款,应交税费—个人所得税 (2)10日,计提为5名高管配备的小汽车的折旧费合计10000元,以银行存款支付为销售人员租赁住房的租金合计20000元 借:销售费用   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:银行存款 借:管理费用  ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:累计折旧 .(3)12日,以银行存款缴纳职工的社会保险费合计120000元,缴纳住房公积金90000元. 借:应付职工薪酬—社保,公积金 ,     贷:银行存款 (4)15日,以自产的每桶成本为70元的某品种食用油作为春节福利物资发放给每名职工。该品种食用油市价为每桶100元 借:应付职工薪酬—非货币性福利     贷:主营业务收入       应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本     贷:库存商品   借:生产成本,制造费用,管理费用,销售费用     贷:应付职工薪酬—非货币性福利 
2022-12-06
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