你好,只能用1月1号~4月份的。
老师,个人所得税扣除项目中,住房利息扣除项,不是说最长扣除240个月吗?但是如果在5年内还清了贷款,那么第六年就不能扣这个利息费用1000元/月了吗?
如果以前没有填写过个税专项附加扣除,请问这随时可以在个税里边填写吗?还是必须年底12月才能填写呀?另外如果员工爱人填写了所有附加扣除了,请问这员工关于房贷,子女教育的信息是不是就不用填写了呀,如果不填写可以不?
个税专项扣除,那个住房利息,比如说我原来有一套房,贷款买的,然后没几年还清了,然后又贷款买了一套房子,这套房子还能享受这个专项扣除吗
我想问一下 我2021年4月开始还房贷 但是在21年年末没有填写专项附加扣除里的房贷利息这一项 如果我现在填写 还能不能享受21年房贷利息所产生的福利了 如果可以 我的扣除年度应该选择21年还是22年?谢谢
个税专项附加扣除,贷款利息,他说最长期限不得超过20年,那就是说如果我的实际情况贷款是30年,我最多也就可以享受20年这个项目的专项附加扣除,是吗?是这个理解吗?后面10年,即使要还贷款,也不能享受扣除了,是这个意思吗?
企业购进农产品生产酒精,产出主产品酒精和副产品饲料。 饲料产品放弃免税政策后,饲料产品和酒精产品对应的玉米进项税额都可以在投入产出法下核定扣除进项税额,这样理解对吗? 那酒精类产品对应的进项税额核定扣除率按13%计算抵扣进项税,饲料产品对应的核定扣除率按9%计算抵扣进项税,这样理解对吗?
收购玉米生产酒精和饲料,实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策,是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我饲料销售税率是9%,这样我就会产生4%的倒挂税率差,可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的?请老师详细说明下
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
去年也没填过,不能用吗?
你可以看看在汇算清缴的时候能不能填写上。
汇算去年的吗?
对,今年不是做去年的汇算清缴吗
好的,谢谢
客气,帮忙给个五星好评。