您好 借:应付职工薪酬 52531.2 贷:银行存款 52531.2

老师,实际工作中不会有这个表来方便我们填写这张凭证,那我们实际工作中要怎么样结转损益,根据前面的凭证填写,还是登记完明细分类账,再根据明细分类账填写这笔凭证
5月10日,出纳发放工资。会计根据已签名的工资结算表填制记账凭证,这个记账凭证怎么填写?
老师您好,请问关于日记账的凭证编号填写问题,比如出纳日常明星收到一万元的加工费。会计记账的话,他不是一笔一笔的做的记账凭证的,他是月底才做一笔汇总的加工费合计然后做一张一万元的记账凭证,但出纳收到加工费的时候每日零星收的,都是20块30块的收的,请问这种出纳怎么登记日记账的凭证编号?
根据下列公司的业务,填制相关的凭证。历始记账。19年5月11日,销售科员工李天出差回来报销,原借款为1500元。报销时火车日期分别为5月7日和5月10日,出差地点为石家庄,火车票费用共计400元;住宿发票一张,费用为170元/天;出差补助每天60元,剩余款项交回现金。要求:根据上述资料,填制相关凭证,,填出差旅费报销单,转账凭证,收账凭证,收据
根据下列内安血公司的业务,填制相关的凭证。历始记账。19年5月11日,销售科员工李天出差回来报销,原借款为1500元。报销时火车日期分别为5月7日和5月10日,出差地点为石家庄,火车票费用共计400元;住宿发票一张,费用为170元/天;出差补助每天60元,剩余款项交回现金。要求:填收据,转账凭证,收款凭做凭证
老师,6月份一次交了一年的物业费,对方给我一张发票3600元物业费并备注:2026年1-12月物业费,请问一下这物业费3600能一次入账吗?每月按月分摊入账,麻烦会计分录指导一下,前面1-5月份的要怎么做,直接1-6月份直接做一笔吗?支付物业→借:预付账款-物业费3600,贷:现金3600。摊销1-6月→借:管理费用-物业费1800,贷:预付账款-物业费1800,老师,这样做可以吗?
老师您好,公司奖励个人员工旅游发生的费用(交通费住宿费餐饮费有发票)要不要报个税?
老师,6月份一次交了一年的物业费,对方给我一张发票3600元物业费并备注:2026年1-12月物业费,请问一下这物业费3600能一次入账吗?每月按月分摊入账,麻烦会计分录指导一下,前面1-5月份的要怎么做,直接1-6月份直接做一笔吗?借:管理费用-物业费1800贷:预付账款-物业费1800,老师,是这样做吗?
企业负担的职工互助保险,要不要交个税
老师,6月份一次交了一年的物业费,对方给我一张发票3600元物业费并备注:2026年1-12月物业费,请问一下这物业费3600能一次入账吗?每月按月分摊入账,麻烦会计分录指导一下
老师好,供应商开不了发票,出口销售发票是不是正常开0税率的
老师好,我想问下,我们公司用阿里云,然后会产生流量费,那6月产生的流量费是必须要做到6月的账中么,发票是需要7月才开的。如果要做的话进项税这些咋整?
老师,公司的验资报告是一定要做吗
老师:总公司转分公司备注写什么款
老师,规定1500元以上的固定资产就得去固定资产做账,以下的就走费用,那比如单个资产低于1500但是同时买了好几件就大几千了,这种是要入还是不入固定资产呢?
工资分配汇总表呢
工资分配汇总表在哪里呢?
被系统屏蔽了
借这个:应付职工薪酬-工资 52531.2 还是借这个:应付职工薪酬-职工工资 52531.2
工资分配汇总表 应该是贷方应付职工薪酬-职工工资 52531.2
我说结算表
根据工资结算表 做计提工资分录 贷方是应付职工薪酬-职工工资 52531.2
为啥贷又是应付职工薪酬?
不是银行存款吗?
发放工资的 才是贷银行存款 就是您提问的发放工资 您这会不是在问结算 的吗