您好 借:应付职工薪酬 52531.2 贷:银行存款 52531.2

老师,实际工作中不会有这个表来方便我们填写这张凭证,那我们实际工作中要怎么样结转损益,根据前面的凭证填写,还是登记完明细分类账,再根据明细分类账填写这笔凭证
5月10日,出纳发放工资。会计根据已签名的工资结算表填制记账凭证,这个记账凭证怎么填写?
老师您好,请问关于日记账的凭证编号填写问题,比如出纳日常明星收到一万元的加工费。会计记账的话,他不是一笔一笔的做的记账凭证的,他是月底才做一笔汇总的加工费合计然后做一张一万元的记账凭证,但出纳收到加工费的时候每日零星收的,都是20块30块的收的,请问这种出纳怎么登记日记账的凭证编号?
根据下列公司的业务,填制相关的凭证。历始记账。19年5月11日,销售科员工李天出差回来报销,原借款为1500元。报销时火车日期分别为5月7日和5月10日,出差地点为石家庄,火车票费用共计400元;住宿发票一张,费用为170元/天;出差补助每天60元,剩余款项交回现金。要求:根据上述资料,填制相关凭证,,填出差旅费报销单,转账凭证,收账凭证,收据
根据下列内安血公司的业务,填制相关的凭证。历始记账。19年5月11日,销售科员工李天出差回来报销,原借款为1500元。报销时火车日期分别为5月7日和5月10日,出差地点为石家庄,火车票费用共计400元;住宿发票一张,费用为170元/天;出差补助每天60元,剩余款项交回现金。要求:填收据,转账凭证,收款凭做凭证
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
工资分配汇总表呢
工资分配汇总表在哪里呢?
被系统屏蔽了
借这个:应付职工薪酬-工资 52531.2 还是借这个:应付职工薪酬-职工工资 52531.2
工资分配汇总表 应该是贷方应付职工薪酬-职工工资 52531.2
我说结算表
根据工资结算表 做计提工资分录 贷方是应付职工薪酬-职工工资 52531.2
为啥贷又是应付职工薪酬?
不是银行存款吗?
发放工资的 才是贷银行存款 就是您提问的发放工资 您这会不是在问结算 的吗