您好 借:应付职工薪酬 52531.2 贷:银行存款 52531.2

老师,实际工作中不会有这个表来方便我们填写这张凭证,那我们实际工作中要怎么样结转损益,根据前面的凭证填写,还是登记完明细分类账,再根据明细分类账填写这笔凭证
5月10日,出纳发放工资。会计根据已签名的工资结算表填制记账凭证,这个记账凭证怎么填写?
老师您好,请问关于日记账的凭证编号填写问题,比如出纳日常明星收到一万元的加工费。会计记账的话,他不是一笔一笔的做的记账凭证的,他是月底才做一笔汇总的加工费合计然后做一张一万元的记账凭证,但出纳收到加工费的时候每日零星收的,都是20块30块的收的,请问这种出纳怎么登记日记账的凭证编号?
根据下列公司的业务,填制相关的凭证。历始记账。19年5月11日,销售科员工李天出差回来报销,原借款为1500元。报销时火车日期分别为5月7日和5月10日,出差地点为石家庄,火车票费用共计400元;住宿发票一张,费用为170元/天;出差补助每天60元,剩余款项交回现金。要求:根据上述资料,填制相关凭证,,填出差旅费报销单,转账凭证,收账凭证,收据
根据下列内安血公司的业务,填制相关的凭证。历始记账。19年5月11日,销售科员工李天出差回来报销,原借款为1500元。报销时火车日期分别为5月7日和5月10日,出差地点为石家庄,火车票费用共计400元;住宿发票一张,费用为170元/天;出差补助每天60元,剩余款项交回现金。要求:填收据,转账凭证,收款凭做凭证
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
工资分配汇总表呢
工资分配汇总表在哪里呢?
被系统屏蔽了
借这个:应付职工薪酬-工资 52531.2 还是借这个:应付职工薪酬-职工工资 52531.2
工资分配汇总表 应该是贷方应付职工薪酬-职工工资 52531.2
我说结算表
根据工资结算表 做计提工资分录 贷方是应付职工薪酬-职工工资 52531.2
为啥贷又是应付职工薪酬?
不是银行存款吗?
发放工资的 才是贷银行存款 就是您提问的发放工资 您这会不是在问结算 的吗