你好; 补计提; 借以前年度损益调整 贷应交税费-应交企业所得税; 然后做缴纳分录。 月末结转损益

请问老师21年没有计提企业所得税,22年汇算清缴缴纳所得税时,分录怎么写?
22年的企业所得税没有计提,23年1月实际缴纳了,账怎么做?
你好老师,请问,22年分摊的总公司的所得税没有在22年末计提,23年补提怎么做会计分录
请问老师:22年的企业所得税没计提 。23年缴纳,分录怎么做好些??
你好 请问 22年第四季度的所得税没计提 1季度我补提企业所得税 并缴纳 该怎么做分录
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
请教下老师:以前年度损益调整后有余额,最后到那里?还是放在以前年度损益调整不管了??
还是做到借:利润分配-未分配利润里 贷:以前年度损益调整 ???
你好; 结转 到利润分配去; 月末自动结转的或者手动去结转的