对的,是的 报关之后 关税和你的成本一块做,增值税可以抵扣的。

老师好,发现去年会计凭证有一张500元的购进商品,开的是普通发票,做了价税分离,需要更正过来吗,税额不大,不更正有什么影响吗
老师好 我公司是贸易公司 给客户免费试用产品,我这个产品又是又14个点的税金进项发票的,那我如何做账 做库存
老师,商贸型出口企业,不用开发票,报增值税数据没有怎么办
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
老师企业所得税费汇算清缴时固定资产不折旧的用填写在资产折旧摊销表上吗
老师我们建筑公司上个月开了一张30万的九个点的票开了足够的进项票抵扣增值税就不需要交增值税结果这个月说需要红冲重新开20万的票该如何处理
请问电商平台队入可以按已发货数据计提收入吗
老师我在汇算时填报纳税调整项目明细表时第十五栏的数据只带出管理费用的业务招待费没有带出销售费用的业务招待费,我就手动加上但显示黄色感叹号说不等于利润表业务招待费金额,去填报错误请修改。这要怎么办
@董孝彬老师,别的老师别回答,那为啥不都选择个体工商户呢,又不要建账,还不用缴纳企业所得税呢
关税是可以当进项税额进行抵扣是吧,一般缴纳关税分录怎么做呢
他关税抵扣不了,增值税 只能是增值税进口缴款书,这个可以抵扣关税,和你的成本一块做。
老师我有点没太理解,能举个例子吗:比如说我们进口一批货 金额是120万,缴纳关税1万 ,这批货在国内销售金额是130万,增值税是15万,这怎么抵扣呢,抵扣的是哪个税呢,结转成本的时候结转哪些呢?
你好,进口的增值税没有缴纳吗?如果是的话,这批产品的成本是130万。
为什么成本是130万 不是120万呢,那要是进口增值税交了10万,成本是多少呢
我刚才打错了,成本应该是121万。关税合并到成本里面,它抵扣不了增值税,只能抵扣所得税。
明白了,关税就是销售成本构成的一部分,产生的进口增值税可以转成本吗
增值税你不想抵扣的话可以。
恩知道了,进口对方给开的形式发票是涉及不到进项税额的,但是进口我们缴纳的增值税是可以抵扣销项税的对吧
你好,这个增值税是你单独缴纳的,单独缴纳了有进口缴款书的才可以。
嗯有进口缴款书
那就是可以抵扣的。
嗯好的,明白了,谢谢老师,那这样的话我们报税的话,进口缴款书的增值税抵扣是填在表几呢?
附表二进口缴款书上面写着。
嗯好哒,谢谢
不用客气,工作愉快。