对的,是的 报关之后 关税和你的成本一块做,增值税可以抵扣的。

请问关税是什么时候交的?进口的 。请问进口关税是什么时候招的?是货物已经到达中国的时候开始交呢,还是货物没到达中国的时候就要开始去申报缴纳了,还是说到达港口的时候
(10分)某市一家进出口公司为增值税一般纳税人,2020年7月发生以下业务:从国外进口中档护肤品批,该批货物关税完税价格230.69万元。该批货物已报关,取得海关开具的增值税专用缴款书已知进口护肤品的关税税率为10%,增值税税率为3%。要求:(1)计算上述业务应缴纳的进口关税(2)计算上述业务应缴纳的进口环节增值税
老师你好,进口货物再路过海关的时候需要缴纳关税及进口环节的增值税 问题1:关税题目给多少税率就是多少税率是吗,没有固定的税率对吗? 问题2:缴纳关税的同时,还需要缴纳13%或9%的进口环节增值税,次日这批进口货物对外销售时,继续缴纳增值税,国外进口时取得的进项进行抵扣就行了是吗老师?
某商场于2021年11月进口货物一批,该批货物在国外的买价60万元,另该批货物运抵我国海关前发生的包装费、运销费、保险费等共计20万元。售物报关后,商场技规定缴纳了进口环节的增值税并取得了海关开具的完税凭证。假定关税的税率为15%。 要求计算:(如为多位小数,保留两位小数。) ①关税的完税价格为? ②应缴纳进口关税为? ③进口环节应缴纳增值税的组成计税价格为? ④进口环节应缴纳增值税的税额为?
某商贸公司2021年10月进口货物一批,该批货物被核定购买价格为100万元。货物报关后,公司按规定缴纳了进口环节的关税,缴纳了进口环节的增值税并取得海关开具的海关进口增值税专用缴款书。假定该批货物在国内全部销售,取得不含税销售额240万元。货物进口关税税率100%,增值税税率13%。要求计算:(1)进口环节应缴纳的关税和增值税(2)国内销售环节应缴纳的增值税税额
老师,税务局需要我更正前期增值税报表。比如前期申报10万,现在更正申报到15万。那么这次更正申报表需要按照差额更正5万,还是15万做更正申报增值税报表?
一般纳税人 公司收到货款41005,后来合作取消了,协商一致退款,退款方式是电子银行承兑汇票金额41400 多付了395给对方,这笔钱是银行承兑汇票手续费,本应该是对方自己支付的,但是协商一致退款时这钱由本公司支付,那我应该是如何做会计分录
老师,我问一下,我稀里糊涂做了别人新注册公司的在工商局的财务负责人对以后什么影响吗
老师你好,传媒公司做账怎么做,2025年12月只开过一张服装3000元票据。
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账(重新做账),理账中发现有几张24年我公司开出的发票(金额100多块),该发票不是平台线上开的,线下也没有该公司对应的银行流水打进我公司公户,问其他人大家都不知道,那这几张发票该怎么办?要确认收入吗?
你好,老师,怎么注销工商个人电子签名
老师,现在报3月份的工资可以吗?
老师好,开具建筑服务的发票的时,工程项目及地点已经在票面上显示,备注栏还需要备注吗?有对应的文件支持吗?
老师,你好,我这个经营范围能开电子设备和网络设备吗?工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口业务;工业循环水质处理技术服务;机电设备及空调清洗剂产品进出口业务
投资分红转增实收资本后,工商办理了增资了,税务还需要怎么备案,跟分录怎么做
关税是可以当进项税额进行抵扣是吧,一般缴纳关税分录怎么做呢
他关税抵扣不了,增值税 只能是增值税进口缴款书,这个可以抵扣关税,和你的成本一块做。
老师我有点没太理解,能举个例子吗:比如说我们进口一批货 金额是120万,缴纳关税1万 ,这批货在国内销售金额是130万,增值税是15万,这怎么抵扣呢,抵扣的是哪个税呢,结转成本的时候结转哪些呢?
你好,进口的增值税没有缴纳吗?如果是的话,这批产品的成本是130万。
为什么成本是130万 不是120万呢,那要是进口增值税交了10万,成本是多少呢
我刚才打错了,成本应该是121万。关税合并到成本里面,它抵扣不了增值税,只能抵扣所得税。
明白了,关税就是销售成本构成的一部分,产生的进口增值税可以转成本吗
增值税你不想抵扣的话可以。
恩知道了,进口对方给开的形式发票是涉及不到进项税额的,但是进口我们缴纳的增值税是可以抵扣销项税的对吧
你好,这个增值税是你单独缴纳的,单独缴纳了有进口缴款书的才可以。
嗯有进口缴款书
那就是可以抵扣的。
嗯好的,明白了,谢谢老师,那这样的话我们报税的话,进口缴款书的增值税抵扣是填在表几呢?
附表二进口缴款书上面写着。
嗯好哒,谢谢
不用客气,工作愉快。