你好!你以后少做点成本,多做点收入
老师,您好,我想问一下,我把税调了一下,然后利润表上的本年累计净利润+资产负债表年初余额未分配利润相加不等于资产负债表期末余额未分配利润,现在怎么弄呢?
老师我遇到一个怎么也想不明白的事, 1:请问利润表里的营业利润=利润总额=净利润对吗? 然后也应该=资产负债表里的未分配利润。对吗? 那为什么我这个营业利润=未分配利润的时候,资产负债表里的资产总计就不等于负债和所有者权益了呢? 我只能用资产负债表里的资产总计倒退得出未分配利润是多少。 这是哪里出了问题呢?
老师您好,我想问下,资产负债表中的未分配利润,和利润表中的利润总额有什么关系?利润总额是通过收➖支,未分配利润也是损益类科目相加减得到的数
老师 我想问下 我们公司资产负债表的未分配利润在贷方有两百万,利润表的利润总额有负数四十多万。然后老板的意思是不想利润总额有负数, 我可以怎么调整呢
资产负债表中“未分配利润”金额公式是期初未分配利润金额+本年净利润金额+以前年度调整发生额借方-以前年度发生额贷方(没有其他分红之类) 我的资产负债表未分配利润按照以上的公式计算不一致,我可以发数据帮我核对吗
我计算的结果是需转回83w,为什么这道题的答案是需转回53w
老师,我们有两个公司,我们9月份给一个员工交了社保之后,9月份我们把这个员工减员,然后增员到另外一个公司,给社保说10月再交社保,为什么会在扣一次9月份的工伤呢
祝老师双节快乐请问:一般纳税人,带票每吨7000,运输费每吨400元,运输发票我是开了的,每吨36元,税点是给了的,我销售是8040每吨,利润每吨600元,增值部分应该多交多少税
老师,公司买一辆45万的车,一般折旧多少年,公司是小型微利企业公司
老师,我们9月在一个公司给员工交了社保了,现在调到另一个公司,从10月份开始交社保,为什么税局还扣工伤,9月份减员后,在另一个公司增员,从10月交社保,为什么还扣9月份工伤
图一,非正常消耗的物料为什么要剪掉 图二和图三,关于委托加工成本的问题,1、委托加工物料需在受托方存货中列支(图二)但图三习题中受托加工存货不应计入存货,这是个悖论,是题的答案不对吗?
老师,我们9月在一个公司给员工交了社保了,现在调到另一个公司,从10月份开始交社保,为什么税局还扣工伤,9月份减员后,在另一个公司增员,从10月交社保,为什么还扣9月份工伤
老师,我们9月在一个公司给员工交了社保了,现在调到另一个公司,从10月份开始交社保,为什么税局还扣工伤
第三季度所得税申报中 自己的货源 自己出口 算哪种出口方式
跨境电商的退税跟外贸退税是不是不一样,这边没看到有跨境电商的退税流程图
成本就放着 不做进去是吗 ?老师 那未分配利润就一直这样挂账吗 需要调整吗?可以如何调整呢 ?就是每个月账做完慢慢冲未分配利润吗
你好!是的。你要调以前也可以,你先说说你调这个是为了什么
就是我们的利润总额负数太大 报表不好看 想调整一下。然后未分配利润有两百万 ,这个是2020年的一个余额 一直挂着在 ,21年和22年我们利润一直都是一个负数状态,想调整每个月报表在一个平稳的状态里面
你好!你可以成本少结转一点就能慢慢改善了
老师 一般未分配利润怎么处理呢 分红吗 还是怎么做
你好!是的。正常就是分红了。亏了也会减少
怎么给老板算分红呢 要交个税之外还要交什么税呢 分录怎么算啊
你好!没有了。就只有个税。 借:利润分配-未分配利润 贷应付利润 借应付利润 贷银行存款 应交税费-应交个人所得税