你好,你是用追溯法还是未来适用法做调整?
老师 如果固定资产达到预订可使用状态,尚未办理竣工结算要暂估固定资产的价值并计提折旧,等办理竣工结算后按实际价值调整固定资产价值,为什么不调折旧呢,那之后的折旧不会少提或多提吗 还是暂估价值约等于实际价值,多提或少提 都不影响
已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,应当按照估计价值确定其成本,并计提折旧;待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不需要调整原已计提的折旧额。请问我没取得发票,这个折旧在所得税年报时要调增吗?
老师我看到书上说已达到预订可使用状态尚未办理竣工结算的固定资产,应当按估计价值确定其成本并计提折旧,待办理竣工结算时只许调整暂估价值,不调整折旧额,老师,为什么不调整折旧额的,成本变了折旧不也变了吗
某项固定资产于2×14年4月达到预定可使用状态,5月交付生产车间使用,6月办理竣工决算,假设达到预定可使用状态的入账价值与竣工决算相同,入账的原价为200万元,预计净残值10万元,预计使用5年。若采用双倍余额递减法计提折旧,该项固定资产在2×14年计提折旧的累计金额应为()万元。
固定资产已达到预订可使用状态,但还未办理竣工结算,按暂估价500万入账,预计折旧年限20年,预计净残值5%,已计提折旧23.75万。办理竣工决算后,实际成本为520万,冲销暂估入账金额,按实际成本入账后,怎么计算计提的折旧额?
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢