单位发生居间服务费,一般要按6%交税

老师我咨询一下居间服务费是怎么交税的
老师,我单位发生居间服务费,一般要怎样交税
老师好,我公司为工矿配件销售行业,居间费的比例税务有要求吗?一般比例是多少呢?居间费的发票是怎么开呢?
老师您好。小规模纳税人给我单位(一般纳税人)开了一张3%税率的服务费专票。 同笔业务同样含税价格,我单位需要开一张6%税率的服务费专票给我单位的总公司。 这中间出现的3%的税差和不含税价格差,该怎么处理呢?
老师您好,如果公司有居间业务,应该有什么样的营业范围才能做。老板说谈了一个业务,需要我们从我们公司走居间服务,我们开发票,并从中间抽取一定的服务费
老师,安全技术服务费一万多进管理费用?
2026年5月补申报2024年的收入,是否需缴纳增值税。2026年5月有进项可抵
被挂靠方(公司)承接工程,挂靠方(实际施工方)以被挂靠方名义施工。被挂靠方向业主开具发票,不含税金额100万,销项税额9万(税率9%)。异地预缴增值税2万(按2%预征率)。挂靠方向被挂靠方提供进项发票,税额9万。被挂靠方从应付给挂靠方的工程款中扣下了9万销项税。现在要计算应退还给挂靠方的税款。 关键点在于:被挂靠方实际需要缴纳的增值税是多少?应纳税额 = 销项税额 - 进项税额 - 预缴税额 = 9万 - 9万 - 2万 = -2万。也就是说,应纳税额为0,且还有2万留抵税额(多缴了)。这2万留抵税额属于被挂靠方,但本质上是由挂靠方承担的(因为进项发票是挂靠方提供的,预缴税款也可能由挂靠方支付)。那么,被挂靠方应该退还给挂靠方多少钱? 预缴的2万,要退回给挂靠方吗?
装修工程于2025年12月竣工,但未进行审计结算,合同金额1800万 目前已支付1200万,1200万之前计入的在建工程,1月审计的时候 要求我们在25年12月要结转在建工程至长期待摊费用 并补计提折旧摊销,所以12月的时候 那剩下的600万做了 借在建工程600万 贷应付账款600万,然后把在建工程的1800万结转至长期待摊费用,按20年分摊 补计提每年的90万计入费用,现在做企业所得税汇算的时候 计入费用的90万需要进行调增吗
老师请问,通行费普票可以抵扣进项税额吗
公司业务招待费分了管理费用-招待费和销售费用-招待费,现在所得税汇算时 ,只带入了管理费用-招待费,那个销售费用-招待费如何让代入呢
企业以168万元竞拍百年老树荔枝的采摘权,怎么入帐,有什么税收优惠
老师你好,申请高新企业过程中,审计费,高企代理费能做研发费用吗
老师汇算清缴资产总额的数怎么算
汇算资产总额怎么填写呀
如果我去税收洼地交可以吗
不可以的,在自己公司所在地交
为什么?比如我要付张三2,5万元,他去税收洼地开并交税,在我这里核销。不可以吗?
是在劳务发生地开票,不能任意选择开票地方
还有什么办法呢?可不可以以人力资源外包服务这种
你可以外包给人力资源公司
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!