学员朋友您好,借:应交税费-增值税加计扣除,贷:其他收益/营业外收入。
老师,快递属于现代生活服务,可以进项加计扣除,请问加计扣除怎么做会计分录?
老师,生活服务业进项税额底减10%填报税时填在加计底减项目里吗
生活服务业的加计扣除进项怎么做分录?
老师生活服务业进项税加计递减10%怎么做分录
老师今年生活,生产性服务进项税加计递减政策还延续吗
老师您好,我本季度计提的所得税比上个季度的少还用计提所得税吗
建厂初期老板从银行借了500万,投入公司,银行借款500万,实收资本填0,对不对
个体户个人经营所得,第三季度是220万利润,如何交个人经营所得税?第四季度是150万如何交个人经营所得税?
个税多缴纳1分钱,可以挂其他营业外支出~坏账损失?
公司如果借银行500万作为实收资本投资公司,实收资本就是500万,短期借款500万,资产负债表是不是这么填
实收资本如果实际是5000万,只要不撤资,是不是公司账户上永远都有5000万
15年建厂的时候,营业执照上注册资金5000万,打在5000万打在了公司账户,完成手续后,由于资金紧张,把钱用其他方式拿出来了,花在其他项目上。现在改用电脑做账建起初数据,实收资本填5000万还是不用填了
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
那老师 应交税费-增值税加计扣除 和应交税费减免税科目 都有余额
这两个科目都可以有余额
是的没错, 是这样的