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请问 审计中 应付账款 往来函证回不符了 请问如何做替代测试 不符是因为 被审计单位 第四季度采购没记账导致 和客户没对上账

2023-03-13 12:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-13 12:53

同学你好  作为注册会计师应该检查签收记录,如果确实是下个会计年度初就签收的,你应该作出审计调整,建议被审单位冲回该笔应收账款和销售收入

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快账用户7776 追问 2023-03-13 12:55

就是 被审计单位漏记一笔 我用要啥资料做替代测试不 比如 第四季度 采购凭证 合同入库单啥的不

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齐红老师 解答 2023-03-13 13:03

同学你好 这个肯定要有的

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快账用户7776 追问 2023-03-13 13:05

同时我是不也得询问被审计单位 为啥不符呀 或者他能提供一些证明资料 如果确实漏记了 我做审计调整 然后重新函可以不

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齐红老师 解答 2023-03-13 13:09

这个可以的哦 你们协商

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快账用户7776 追问 2023-03-13 13:10

谢谢 答疑 要不我还合计我的思路不对呢

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齐红老师 解答 2023-03-13 13:15

同学你好 满意请给五星好评,谢谢

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同学你好  作为注册会计师应该检查签收记录,如果确实是下个会计年度初就签收的,你应该作出审计调整,建议被审单位冲回该笔应收账款和销售收入
2023-03-13
同学您好,正在解答
2022-12-14
同学你好 你的问题是什么
2023-03-16
(1)注册会计师A的做法不恰当。已实施过函证程序,今年仍未收回的应收账款,今年还是要函证的。 (2)注册会计师A的做法不恰当。注册会计师应将询证函信封上的信息与被审计单位有关记录核对。 (3)注册会计师A的做法不恰当。应验证被询证者加盖在询证函上的印章以及签名中最示的被询证者名称是否与询证函中记载的被询证者名称一致。 (4)注册会计师A的做法恰当。
2022-06-22
同学你好 稍等我看下
2023-03-07
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