对的,是的科目税金及附加 税目是技术合同印花税。

请问老师我们是科技公司一般纳税人销售货物也提供技术服务,这算是混合销售吧,如果签订了技术服务可以开6%的税率吧,那技术服务里包含硬件可以开到技术服务费里吗
老师您好,请问公司购买电脑及一些基站出租给对方公司,并提供技术服务,签订技术服务合同,请问这些设备做固定资产吗?需要计提折旧吗?如果需要计提折旧放入哪个费用里?谢谢
请问老师,我们是项目管理咨询公司,一般就是做工程招投标,请问印花税应该属于技术合同(技术服务合同)还是买卖合同,然后请第三方来招投标支付的咨询费等需不需要缴纳印花税?
请问老师,公司是技术服务公司,最近有一个技术服务合作是会要提供设备,我们签的是服务合同,设备我们公司也要从其他公司买进(13个点的进项),可以全额抵扣吗?
老师,请问:我们与一家公司签定了一份购买技术服务的合同,是对方向我们提供技术服务,这份合同需要交印花税吗?如果要交的话是选哪个科目呢?
事业单位申请财政资金新建一栋楼,已经竣工决算转固了(价值1个亿),后面第二年后,该楼的一,二楼层因开展新业务需求,又重新申请新的财政资金用装修(1千万)、购买部分家具(100万)和设备(200万),现在这个新装修购买家具、设备的项目已经做了竣工决算了,请问后面这部分用于装修,购买家具,设备的财政资金该怎么转固?是分成3部分资产卡片转固吗?装修部分资金能否转到新建楼层主体建筑的资产卡片里?(就是整栋楼的资产卡片价值变动,增加这部分装修资金,资产卡片价值变为1亿+1千万)
老师,银行回单上写的备注是注资,是2024年的,当时没注意就写了往来分录,这个需要调整吗
老师,公司买了个房产,目前手上只有合同,付了第一笔房款,是不是付款所有款房子才会过户?契税是什么时候交?过户的时候吗?什么时候申报房产税跟土地使用税?
当年有利润,也已经做账结转了,但结转完本年利润之后又计入了成本,相当于本年利润结转多了,现在要把结转多的那部分调回来,是计入本年利润结转科目的借方负数,还是贷方正数?对应提取的法定盈余公积和未分配利润,是计入贷方负数,还是借方正数?
全年一次性奖金就只能使用一次吗?
请问老师,生产型出口企业税负率为0,出口收入大于内销,当月销项税金是3万,进项税金是8万,免抵退税是5万,增值税申报主表进项留抵税额是5万,免抵退税汇总表中:免抵退税额合计5万,期末留抵5万,应退税额也是5万,免抵税额是0,这种情况下,税负率为0是吗?
当年有本年利润,也已经做账结转了,但结转完本年利润之后又计入了成本,相当于本年利润结转多了,现在要把结转多的那部分调回来,是计入本年利润结转科目的借方负数,还是贷方正数?
老师,代理记账公司,在税务报道的时候,会计核算方法中的成本核算方法选哪种比较好
老师,你好,麻烦咨询一下二手车卖了,是抵扣过的,累计折旧的残值的账务处理
想咨询下,如果把24年的账进行反结账,修改凭证,25年的期初是不是就和24年年末不一致了?期初我记得是不是改不了?
好的,我进印花税缴费界面看下
可以的,可以登录进去看一下。
老师,另外还签定了一份委托乙方进行电缆安装的合同,这个合同应该选建设工程合同科目吧?
是的,是的,是这么做的。
知道了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,如果合同上写明合同金额多少,后面括号中备注“内含13%增值税”,这种情况在申报印花税的时候是按不含税金额申报还是含税金额申报呢?
合同中没有“不含税金额”的字样,只有括号内的这个“内含13%增值税”的备注
你好,按照不含税的金额来。
是不是只要附带这类(其中税率多少、含多少税率,x%的税率)的说明,就可以按不含税的金额计印花税?
对的,是的,是这么做的。
2、还有个问题:合同是3%的税率,但开票的税率是1%,缴印花税的时候按1%的不含税金额缴是吗?
不好意思,再问下:现在小规模开票的时候,月收入未到10万还是3%减按1%计税是吧?我怎么看到有个合同的发票是1%的税率
你好,对的,是的,按照1%的。
这种情况下,你们需要出一个补充合同。
这个补充合同是说明3%减按1%的税率开票的是吗?
对,是的,是这么做的。
好的,知道了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,除了买卖合同是双方都要交印花税的,其他的合同是购买方交印花税还是销售方交印花税呢?比方上面说的:我们签定的购买技术服务的和支付的安装协议的这些合同是我们交还是应该对方交印花税呢??
你好,所有的合同双方都需要交。