对的,是的科目税金及附加 税目是技术合同印花税。

请问老师我们是科技公司一般纳税人销售货物也提供技术服务,这算是混合销售吧,如果签订了技术服务可以开6%的税率吧,那技术服务里包含硬件可以开到技术服务费里吗
老师您好,请问公司购买电脑及一些基站出租给对方公司,并提供技术服务,签订技术服务合同,请问这些设备做固定资产吗?需要计提折旧吗?如果需要计提折旧放入哪个费用里?谢谢
请问老师,我们是项目管理咨询公司,一般就是做工程招投标,请问印花税应该属于技术合同(技术服务合同)还是买卖合同,然后请第三方来招投标支付的咨询费等需不需要缴纳印花税?
请问老师,公司是技术服务公司,最近有一个技术服务合作是会要提供设备,我们签的是服务合同,设备我们公司也要从其他公司买进(13个点的进项),可以全额抵扣吗?
老师,请问:我们与一家公司签定了一份购买技术服务的合同,是对方向我们提供技术服务,这份合同需要交印花税吗?如果要交的话是选哪个科目呢?
你好老师,在学习实操的时候,老师讲到增值税申报时填写的金额是利润表首行的营业利润的数据,也就是说,营业利润的数据与增值税的数据是一致的,请问营业外收入一律不缴纳增值税吗,谢谢
老师好,生产企业,前期投入的建的厂房的钱都是老板用自己账户打进对方账户个人卡里,对方开票需要加点,厂房已经建成几个月,已投入使用几个月,几百万的厂房,请问给补入到账里吗?有什么注意事项?
发票的抵扣期限是多久
个体户做跨境电商的,在TikTok平台,卖给国外,要不要交增值税
费用发票开了可以不入账不入费用吗
发票单位用“吨”,报关单上单位用“千克”不一致影响退税吗
这题看不懂,老师,怎样认为是会计上确认收入?
老师,非盈利组织,主要就是收入捐赠者捐赠助学金,这个助学金是限定性资产吗?然后我支付出去的时候选择了业务活动,捐赠支出助学金,我在期末结转的时候收入捐赠都限定资产里面去了,但是我支付的助学金结账到非限定里面去,导致期末我限定性资产正数,非限定数据是负数,这个是不是不对
老师你好,跨境电商出口退税,前期要做哪些准备,具备什么条件,走哪种贸易方式?
个体户查账征收,一个月开2万的发票,要交增值税和所得税吗?交的话大概要交多少?
好的,我进印花税缴费界面看下
可以的,可以登录进去看一下。
老师,另外还签定了一份委托乙方进行电缆安装的合同,这个合同应该选建设工程合同科目吧?
是的,是的,是这么做的。
知道了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,如果合同上写明合同金额多少,后面括号中备注“内含13%增值税”,这种情况在申报印花税的时候是按不含税金额申报还是含税金额申报呢?
合同中没有“不含税金额”的字样,只有括号内的这个“内含13%增值税”的备注
你好,按照不含税的金额来。
是不是只要附带这类(其中税率多少、含多少税率,x%的税率)的说明,就可以按不含税的金额计印花税?
对的,是的,是这么做的。
2、还有个问题:合同是3%的税率,但开票的税率是1%,缴印花税的时候按1%的不含税金额缴是吗?
不好意思,再问下:现在小规模开票的时候,月收入未到10万还是3%减按1%计税是吧?我怎么看到有个合同的发票是1%的税率
你好,对的,是的,按照1%的。
这种情况下,你们需要出一个补充合同。
这个补充合同是说明3%减按1%的税率开票的是吗?
对,是的,是这么做的。
好的,知道了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,除了买卖合同是双方都要交印花税的,其他的合同是购买方交印花税还是销售方交印花税呢?比方上面说的:我们签定的购买技术服务的和支付的安装协议的这些合同是我们交还是应该对方交印花税呢??
你好,所有的合同双方都需要交。