对的,是的科目税金及附加 税目是技术合同印花税。
请问老师我们是科技公司一般纳税人销售货物也提供技术服务,这算是混合销售吧,如果签订了技术服务可以开6%的税率吧,那技术服务里包含硬件可以开到技术服务费里吗
老师您好,请问公司购买电脑及一些基站出租给对方公司,并提供技术服务,签订技术服务合同,请问这些设备做固定资产吗?需要计提折旧吗?如果需要计提折旧放入哪个费用里?谢谢
请问老师,我们是项目管理咨询公司,一般就是做工程招投标,请问印花税应该属于技术合同(技术服务合同)还是买卖合同,然后请第三方来招投标支付的咨询费等需不需要缴纳印花税?
请问老师,公司是技术服务公司,最近有一个技术服务合作是会要提供设备,我们签的是服务合同,设备我们公司也要从其他公司买进(13个点的进项),可以全额抵扣吗?
老师,请问:我们与一家公司签定了一份购买技术服务的合同,是对方向我们提供技术服务,这份合同需要交印花税吗?如果要交的话是选哪个科目呢?
老师,因为质量问题,供应商退我们货款,不退货,怎么做账
老师,工商年检里有一项:是否有投资信息或购买其他公司股权,是这样的A公司在B公司有占股,那A公司在这项需要填写吗
老师,资产负债表有负数,调了表不调账之后,资产和负债表的总计数值变得好高啊,有风险不
印花税缴纳申报,进项和销项都要交吗
我想问一下累积带薪缺勤,这个月累计到下月的才提, 借:收益科目 贷:应付职工薪酬 那这年实际账务处理是怎样呢,包括年假和非年假?本来是年假却在上班,这算这个月多上两天班嘛?账务处理理是怎样的
公司年报2024已做,企查查里查不到记录怎么办,但我确定申报成功
老师,资产负债表有负数,调了表不调账之后,资产和负债表的数值变得好高啊,有风险不
老师好,这道题的C选项是从哪个角度选出来的呢?甲公司专门经营一项其率先推出的手机业务。该业务以基于位置定位的手机信息系统为核心,使用户到与甲公司合作的商家消费时,可得到一定的优惠,甲公司也可从合作商家得到佣金。甲公司实施的竞争战略有()。 A.混合战略 B.差异化战略 C.集中化战略 D.成本领先战略
请问建行约定转存这个会计分录?
老师 其他出库和其它入库怎么做账务处理
好的,我进印花税缴费界面看下
可以的,可以登录进去看一下。
老师,另外还签定了一份委托乙方进行电缆安装的合同,这个合同应该选建设工程合同科目吧?
是的,是的,是这么做的。
知道了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,如果合同上写明合同金额多少,后面括号中备注“内含13%增值税”,这种情况在申报印花税的时候是按不含税金额申报还是含税金额申报呢?
合同中没有“不含税金额”的字样,只有括号内的这个“内含13%增值税”的备注
你好,按照不含税的金额来。
是不是只要附带这类(其中税率多少、含多少税率,x%的税率)的说明,就可以按不含税的金额计印花税?
对的,是的,是这么做的。
2、还有个问题:合同是3%的税率,但开票的税率是1%,缴印花税的时候按1%的不含税金额缴是吗?
不好意思,再问下:现在小规模开票的时候,月收入未到10万还是3%减按1%计税是吧?我怎么看到有个合同的发票是1%的税率
你好,对的,是的,按照1%的。
这种情况下,你们需要出一个补充合同。
这个补充合同是说明3%减按1%的税率开票的是吗?
对,是的,是这么做的。
好的,知道了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,除了买卖合同是双方都要交印花税的,其他的合同是购买方交印花税还是销售方交印花税呢?比方上面说的:我们签定的购买技术服务的和支付的安装协议的这些合同是我们交还是应该对方交印花税呢??
你好,所有的合同双方都需要交。