您好,这个就是说,直接60000了后,不能再次扣除的了

您已在经营所得汇算清缴中填报了“减除费用”,不可重复扣除。如您需在综合所得年度汇算中填报, 可先更正经营所得申报,否则上述项目将默认为0。 确定 老师:您好! 我没有申报这个,但是现在报个人所得税有这个怎么处理?
老师,个体的经营所得汇算清激年报第42行投资者扣除费用栏是填60000吧?填完后投交时担示:您己选择在经营所得中扣除"减除费用",投交申报后将不可在同一税款所属年度的综合所得江算中重复扣除,是否继续7这是什么意思?
老师好,个体工商户在申报年报时候,也就是B表,出现以下显示:根据您的综合所得收入情况,已将您经营所得汇算清缴申报的减除费用置为0元,您将在综合所得年度汇算中享受扣除,是否同意并继续? 我选择是就会出税,选择否,就是0;到底应该如何选择?选择否的话,会不会影响综合申报?
老师,我们有个两个股东的合伙企业,2024年第四季度开了15万的票,已经申报经营所得也交了税了,现在做年度申报,其中有个股东我填写投资者减除费用6万,也可以填,之前老师说这个是自动带出来的,不过我刚刚试了可以手动选择,能选择是不是就是可以扣除呀?
工程的专业分包(包工包料)行业是钢结构 装配式建筑 专业分包合同9的票还能不能做抵扣了
小规模转换一般纳税人需要什么要求么
老师,社保缴费流程可以给我发一下吗?或者课程链接给我发一下,谢谢
集团举办年会,邀请子公司人员参加,子公司人员参加年会发生的包大巴车的费用可以当做职工福利费吗?
100万购买龙眼干进回来,加上关税9万,成本价就是109万,关税是不是都做在商品成本来算?我们公司再卖出去给人家110万。增值部分只有1万块。110万销项税额就是9.9万啦,进项税就是109*9%=9.81万,最后销—进=0.09万,这个就是应该我们公司要交的增值税,实际就是交900。这样算对吗?在一般情况下,老板总会问,我们怎么开票出去才不会亏?他说的亏就是交的增值税来说吧?比如这样我至少要开多少万的票出去才不会亏
请问老师,公司业务租房,员工支付的房租,然后公司在报销员工,租房合同不确定是公司抬头还是个人抬头,这个怎么冲个人的报销?
收入多,成本少,税务上有什么风险
企业筹建期的业务分录咋做
100万购买龙眼干进回来,加上关税9万,成本价就是109万,关税是不是都做在商品成本来算?我们公司再卖出去给人家110万。增值部分只有1万块。110万销项税额就是9.9万啦,进项税就是109*9%=9.81万,最后销—进=0.09万,这个就是应该我们公司要交的增值税,实际就是交900。这样算对吗?在一般情况下,老板总会问,我们怎么开票出去才不会亏?他说的亏就是交的增值税来说吧?比如这样我至少要开多少万的票出去才不会亏。
4月份申报第一季度企业所得税如果有利润,25年的汇算清缴没有做,但前几年有弥补亏损系统能带出来吗?是不是就25年的带不出来前几年的可以带出来呢
这是个个体餐饮,还有其他人的工货支出不受影响吧
打错了,是工资支出
您好,是因为个体户的和他本人的不能同事
?没明白,你是说个体户的每月按5000.一年按60000扣除,本人的7
本人的有什么说法
就是说,他本人也有工资,这个扣了6万后,所以个体户这个主体不能再扣了
哦,就是说在工资表中没有他本人的工资,在弟42行可以扣除,如果工资表中有这个经营者的工资,在第42行就不能扣了是吧
嗯对是这个意思的