同学你好,你这个营业外支出是那个业务的呢
老师,餐厅支付了供货商款,但是还没收到发票,可以做账的时候借:其他应收款-往来,贷:银行存款吗
老师您好,请问报销企业外人员餐费,分录如何记呢?
老师:购买的固定资产---车,需要交印花税吗?
老师,请问怎么根据利润表编制现金流量表?
请简述汇兑、托收承付和委托收款的异同。
老师,美金账户 分录,怎么做?谢谢!
老师,建筑服务异地预交,我们给甲方开票27万,9%,然后我们的劳务分包给我们开票27万,3%,是不是,就不用预交增值税了?
请问我家是一般纳税人,印花是季度申报,请问他的计税依据是4-6月的收入总额吗?
老师,专项附加扣除,赡养老人,有两个孩子这个在工资薪金中可以抵扣,如果是合伙人,在个人经营所得税中可以抵扣吗
老师 我们属于什么企业在那里查看呀 我们是一般纳税人
我买了35000的商品没卖出去但是和供货商协商好了他退我40%我把在仓库里所有的存货都还给他也就是有21000需要我自己承担亏了
难道我没说清楚?
在吗老师
同学你好,营业外支出一般是非常损失,你这种类似商品减值了,折价对外出售
商品都没有了还折价
同学你好,是最后的35000元商品按照14000确认收入,按照35000确认成本结转库存,折价销售,不走营业外支出比较好
就是说这35000买了100个商品这但是这堆商品在第二周期卖不出去了我就和别人商量别人退我14000我把100个商品都还给他此时我库存空了,那我不是有21000的差额吗?这个21000我亏了这个不算营业外支出吗
这35000包括我第一个周期卖出然后在第二个周期退的商品5000商品和我第二个周期买的30000成本
14000供货商退的确认什么收入啊
同学,你好,营业外支出核算的是指企业发生的与其日常活动无直接关系的各项损失,而商品退回也是经营活动的一部分,所以不计入营业外支出,最后的35000元商品按照14000确认收入,按照35000确认成本结转库存,得出的也是营业利润-21000,思路是一样的,核算科目有点差异
老师我的意思不是折价销售
那不是最后结果还是14000的总利润
同学你好,你要是原价退货,那不算,可以你是4折出售,这部分损失不就是相当于你低价出售
这是您的意思吗?但是我是退这100个商品给供货商也算我的收入吗
利润-21000写错了不好意思
就是我退供应商,供应商给我14000我是买方他是卖方
我有点不明白您的意思我退100个商品给供货商,他给我14000,这个操作算我低价出售给他吗?
同学你好,是的,相当于你卖库存商品,你是买方确认收入结转成本